
老师好,电子税务局跳出来,“本月,您取得了1张增值税红字发票,有1张增值税发票被冲红。请您 按照有关规定办理后续业务”。请问这是有单位给我们开了红字发票吗?谢谢!
老师,本月取得增值税红字发票,有2张是增值税电子普通发票,这2张也做进项税额转出吗?
你好,请问在进项认证时,显示有一张增值税红字发票,(是一张增值税电子普通发票),有0张增值税发票被红冲,那么我要怎么操作呢?这需要抵扣吗
本月取得1张增值税红字发票,有1张增值税红字发票被冲红,那需要进项转岀吗
老师,请问一下增值税服务平台上显示本月取得增值税红字发票一张,0张蓝字发票,4月申报3月时税务那边需要进项税额转出吗我该怎么做
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?