你好 不用计提 交税的

老师好,以前年度亏损100,今年第二季度有盈利50,请问第二季度要计提所得税吗?谢谢!
老师好,以前年度亏损100万,第一季度是亏的,到第二季度盈利10万。请问我第二季度是不需要交所得税的吗?谢谢!
您好老师,请问21年末末亏损14万 22年年初至第一季度末盈利11万, 年初至第二季度末盈利10万 年初至第三季度末盈利8万,以上都哪个季度需要缴纳所得税,谢谢老师
你好..2022年第一季度亏损..第二季度盈利的覆盖不了第一季度的亏损..第二季度也不计提所得税.. 第三季度的利润合计全年是有盈利的计提所得税..第四季度是亏损的..那第三季度计提的所得税应该怎么减少呢
去年亏损60万,今年第一个季度盈利30万,第一个季度不需要计提和缴纳企业所得税吧?第二个季度盈利100万,请问计提的所得税金额是多少?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
老师,意思是6月份不用计提吗?那我7月初申报季度所得税时,要交所得税吗?谢谢!
是的。因为弥补亏损 是的,因为弥补亏损后没有利润。
老师,那如果是以前年度亏损100,今年1-3月有有盈利50,那也是不要计提所得税,对吗?谢谢!
是的,不需要具提的,因为可以弥补亏损
明白了。如果以前年度亏损,今年的盈利小于以前年度亏损的金额,就不用计提所得税;如果以前年度是盈利的,今年亏损则不计提所得税;如果以前年度是盈利的,今年不管哪个季度,只要盈利了,季度末都需要计提所得税,对吗?谢谢!
是的,盈利了。可以弥补亏损,弥补亏损后再有利润才交所得税。可以弥补亏损,弥补亏损后再有利润才交所得税。
明白了,谢谢老师。我想问下去年都是盈利的。今年一季度亏损,二季度估计有盈利了,请问我是要等6月份的凭证全部做完,报表出来后,才能计提所得税吗?我担心计提的所得税跟7月初申报的所得税金额不一致,谢谢!
你好 有利润就交,没有利润不交
老师,有利润的。我就想问下,6月份账中计提所得税的金额是怎么算出来的?
是等凭证全部做完,用科目余额表手工加减吗?还是要等报表出来?
我担心,手工加减会有误差,万一和7月份所得税申报表中的应交税额不一致呢?谢谢!
按补亏损后的利润计提
老师,没有亏损。我是说这个利润如何算?是根据科目余额表的余额手工算还是根据利润表直接算?谢谢!
这个问题已经回复你了,看哪不清楚?
老师啊,这不是一个问题。我想知道在有盈利的情况下,6月份应计提所得税的金额怎么算?就是那个利润如何来?是手工根据科目余额表损益类科目加减还是直接根据利润表来?谢谢
不同的问题,请您重新提问。
谢谢老师
不客气的,祝工作愉快