你好,同学 去年无票收入怎么填在专票栏。 税率一样又是去年的业务,可以冲去年的。因为本质不交税。
那岂不是把我们中间跳过了,如果总包没代发,包工队就会给我们开票,正常我们付款给包工队,这样我们就有成本发票入账。关键是现在总包已经帮我们代发了农民工工资,那下游包工队到底是给不给我们开发票?不然我们拿什么做成本呢?
那我们是直接拿总包发放凭证做成本吗?
我们给总包开了发票,总包给我的包工队代发了农民工工资,包工队需不需要给我们开发票?,如果开票了,需不需要过银行流水?
代发工资是农民工账户发的,总包也把这笔农民工工资算到付给我们的进度款,那这笔款能冲减应收账款吗?
工资是农民工专户发的,那成本这块怎么处理呢?
我们分包给总包开了建安发票,总包现在要帮我们代发我们找来的包工队工人工资,工资是专用账户代发,第一我们是已总包代发工资做收入是吗?第二代发的工资也是我们公司的成本,这种情况是让包工队给我们开发票做成本吗?
500题无形资产第四问。无形资产的损益金额为什么是1900-1950=-50呢、具体讲解一下步骤
这个改变信用政策增加的应收账款机会成本为什么不用新的减去旧的就是应收账款机会成本??
是的,刷过的题,返回就找不到了
是的,刷过的题,返回就找不到了。
哦,我表述错误,不是填列在专票栏,是填列在了第一行,总收入哪里,那个地方都是按照专票交税的
噢,可以冲的,因为本质是不影响收入和税收。只是原来未开票,现在开发票。
不影响税收吗?原来按无票收入,已经交过税了,但现在开的是普票,普票的话本身是免税的,那如果能冲的话,那等于我多交税了吧
你们是小规模纳税人吗?你要先做无票收入负数,同时再按本期开票的申报。整体是不多不少的。
如果是对冲,税率应是一样的
对的,是小规模,怎么做无票收入负数呢?申报的时候具体在哪里填写呢
还是在无票收入的地方,填写负数。你开具蓝票时还应按去年的税率开。不然税务上不会认你是红冲的去年的。
你这一来一去的操作,就是给对方开了一张票,税金不多不少才是处理正确。
好的,谢谢。还有一个问题,就是小规模纳税人如果超过500万,就被强制认定为一般纳税人了吗?这个500万是连续十二个月还是按一个公历年度计算?
同学,连续十二个月。 如果满意,请给予五星好评。
好的,老师,再问最后一个问题,如果营业额超过了500万,那税务那边具体是怎么认定为一般纳税人?
现在在电子税务局上就可以申报,可以选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 正式成为一般纳税人后,按一般纳税人计算税款。