你好,同学 去年无票收入怎么填在专票栏。 税率一样又是去年的业务,可以冲去年的。因为本质不交税。
老师,新年好!请问我去年有几笔做了无票收入申报,其实不是真正的无票收入,之前为了不0申报做的,到现在才发现没有在12月份冲抵,我想问一下在申报1月份税款申报中冲抵可以吗?跨年了可以吗
19年12月小规模纳税人申报了一笔未开票收入90万,20年10月份将这笔未开票收入冲红了,请问在算连续12个月小规模纳税人收入不超过500万时,这笔90万的收入是不是需要减去?
我单位是小规模纳税人,在去年12月份做了一笔无票收入(填列在专票栏),现在今年6月份开了一部分无票收入的发票(不过开的是普票),请问该发票金额可以冲去年12月份的无票收入吗?
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的,我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了,现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗?如何调整呢?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
哦,我表述错误,不是填列在专票栏,是填列在了第一行,总收入哪里,那个地方都是按照专票交税的
噢,可以冲的,因为本质是不影响收入和税收。只是原来未开票,现在开发票。
不影响税收吗?原来按无票收入,已经交过税了,但现在开的是普票,普票的话本身是免税的,那如果能冲的话,那等于我多交税了吧
你们是小规模纳税人吗?你要先做无票收入负数,同时再按本期开票的申报。整体是不多不少的。
如果是对冲,税率应是一样的
对的,是小规模,怎么做无票收入负数呢?申报的时候具体在哪里填写呢
还是在无票收入的地方,填写负数。你开具蓝票时还应按去年的税率开。不然税务上不会认你是红冲的去年的。
你这一来一去的操作,就是给对方开了一张票,税金不多不少才是处理正确。
好的,谢谢。还有一个问题,就是小规模纳税人如果超过500万,就被强制认定为一般纳税人了吗?这个500万是连续十二个月还是按一个公历年度计算?
同学,连续十二个月。 如果满意,请给予五星好评。
好的,老师,再问最后一个问题,如果营业额超过了500万,那税务那边具体是怎么认定为一般纳税人?
现在在电子税务局上就可以申报,可以选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 正式成为一般纳税人后,按一般纳税人计算税款。