你好 借:银行存款 贷:预收账款

请问老师,款项已收到,货物已发出,但暂未开票该如何做会计分录?
收到一部分货款,但暂时不开票,最后再开这个会计分录怎么做?
请问一下老师收到货款暂时没有开具发票,发票以后会开具,怎么做会计分录?
未开发票(暂时未开,后期要开)未收款,但是货已经发出,如何做会计分录???
销售一批货1万元,不开具发票,后期付款的时候让少收1000元,这个怎么做会计分录呢
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
然后等开完票之后怎么做会计分录?
借:预收账款 贷:主营业务收入等
上个月做了管理暂估费,这个月该怎么做会计分录冲回来?
? 收到一部分货款暂估管理费???什么意思?
不是不是,就是3月利润的28万,然后我做了暂估费,4月不是要把这个暂估费冲回来了嘛,这个会计分录怎么做?
我给你弄糊涂了,你前面不是说,暂时不开票,这个是你销售出去的阿 怎么又有暂估费了?
好吧,老师,我把你搞晕了
你是不是同时在问我两个问题?
嗯嗯,这是两个问题,不是一个问题
你好,其他问题需要重新提问的,要不然很容易混乱的
好的,考试
亲,祝你一天好心情