你好,做了已经缴纳税款的分录,有做相应计提分录吗?

老师,请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的,资产负债表期初是有差额,差额刚好是应交税费的金额,我的期初应交税费都是填在贷方期初余额,请问是我哪里填错了吗?
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
老师,我在期初数据录入时将已经缴纳的税金计入了已交税金行列,完了录入新的凭证,最后生成的资产负债表中应交税费那列显示负数金额
老师我期初数据录入时已经缴纳的增值税我录入到已交税金里可是资产负债表上最终人家显示负数咋
老师已经缴纳的印花税在期初数据录入时录入到已交税金里,可是资产负债表中它显示在了应交税费负数金额里能行吗
公积金每年几月份可以调整
公司的账以前都在代账公司,现在拿回来自己做,是不是还要买一个财务软件啊
老师,请问经营所得C表,在哪里申报,怎么申报?
不开票是21000 现在说要加9个点的税是什么意思 应该报价多少?
我想问一下 在香港买的货物 进项发票电子税务局查不到发票 要去哪里查呢
老师26年1月31天请假23天月工资9000元工资按23天扣除是按31天就算日工资290.32元还是按日工资300元扣除
请问老师,汇算清缴,招待费是占工资的2%=0.02,那福利费是啊个的百分之几了?
老师你好,小规模纳税人,平时电费、招待费等每次单张支付不到500元的支出由股东垫付,后面又从公司对公账户支付费这个股东,这种支出是否需要发票才能税前扣除?
不含税售价*(1+综合税负),是加多少个点公司开票不亏钱是吗
老师,滴滴开具的电子普通发票能抵扣进项税吗?
计提的分录没做
你好,那就需要把计提分录补上,资产负债表的应交税费才不会显示负数
老师这个是我接别人的账做的,在1月份缴纳了上年度第四季度增值税,我填写在已交税金里了,今年一季度的税费是四月份缴纳的,我也是从4月份接受做的账,
(是针对这个回复有什么疑问吗)
那老师人家一月份缴纳的税费,我计提分录补在4月份吗
你好,之前没有计提,那就只能是你接手之后补上了
老师而且上任会计在资产负债表应交税费金额行列没有算印花税的金额,我这次在已交税金里面将印花起和增值税缴纳的金额都填列在已交税金里了可以吗
你好,增值税才需要计入已交税金,印花税不通过应交税费核算啊
那老师我填期初数据的时候咋填呢
你好,填期初数据的时候,就是根据上年期末数填写啊
老师那我将已经缴纳的增值税和印花税如何填列呢
你好,是已经缴纳的增值税和印花税,在资产负债表如何填写的意思吗?
不是在财务软件期初数据录入的时候
老师将已经缴纳的增值税填入到已交税金里,印花税不填列吗
但是老师将缴纳的增值税填入到已交税金里面,它应交税费那列显示负数金额呢,所以在资产负债表中最后也显示负数金额
你好,已经缴纳的印花税,计入税金及附加,银行存款核算啊
那老师已交缴纳的增值税呢我填入到已交税金吗
你好,已交缴纳的增值税,计入 应交税费—未交增值税 的借方
老师就是填列这个期初数据的时候你看一下表
你好,已交缴纳的增值税,计入 应交税费—未交增值税 的借方 (是针对这个回复有什么疑问吗)