你好,做了已经缴纳税款的分录,有做相应计提分录吗?

老师,请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的,资产负债表期初是有差额,差额刚好是应交税费的金额,我的期初应交税费都是填在贷方期初余额,请问是我哪里填错了吗?
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
老师,我在期初数据录入时将已经缴纳的税金计入了已交税金行列,完了录入新的凭证,最后生成的资产负债表中应交税费那列显示负数金额
老师我期初数据录入时已经缴纳的增值税我录入到已交税金里可是资产负债表上最终人家显示负数咋
老师已经缴纳的印花税在期初数据录入时录入到已交税金里,可是资产负债表中它显示在了应交税费负数金额里能行吗
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
计提的分录没做
你好,那就需要把计提分录补上,资产负债表的应交税费才不会显示负数
老师这个是我接别人的账做的,在1月份缴纳了上年度第四季度增值税,我填写在已交税金里了,今年一季度的税费是四月份缴纳的,我也是从4月份接受做的账,
(是针对这个回复有什么疑问吗)
那老师人家一月份缴纳的税费,我计提分录补在4月份吗
你好,之前没有计提,那就只能是你接手之后补上了
老师而且上任会计在资产负债表应交税费金额行列没有算印花税的金额,我这次在已交税金里面将印花起和增值税缴纳的金额都填列在已交税金里了可以吗
你好,增值税才需要计入已交税金,印花税不通过应交税费核算啊
那老师我填期初数据的时候咋填呢
你好,填期初数据的时候,就是根据上年期末数填写啊
老师那我将已经缴纳的增值税和印花税如何填列呢
你好,是已经缴纳的增值税和印花税,在资产负债表如何填写的意思吗?
不是在财务软件期初数据录入的时候
老师将已经缴纳的增值税填入到已交税金里,印花税不填列吗
但是老师将缴纳的增值税填入到已交税金里面,它应交税费那列显示负数金额呢,所以在资产负债表中最后也显示负数金额
你好,已经缴纳的印花税,计入税金及附加,银行存款核算啊
那老师已交缴纳的增值税呢我填入到已交税金吗
你好,已交缴纳的增值税,计入 应交税费—未交增值税 的借方
老师就是填列这个期初数据的时候你看一下表
你好,已交缴纳的增值税,计入 应交税费—未交增值税 的借方 (是针对这个回复有什么疑问吗)