你好,第一题五年末本利和=1000*(F/A,8%,5)=5866.6 2.5年后本利和=10000*(F/A,10%,5)=61051 3.2019年末可以取出金额==5000*(F/A,3%,6)=32342
假设银行存款利率为10%,某人计划第5年末获得10000元本利和,为此拟定了两种存款计划: 1)现在一次性在银行里存一笔钱,则应存入多少? (2)若从现在开始,每年年末在银行里存入一笔等额资金,则每年年末应存入多少钱?
1、某人每年年末存入银行1000元,银行存款年利率为8%,问第5年末的本利和应为多少?2、李达计划投资一个众筹项目,每年年末投资10000元投资期限为5年,该项目的年回报率为10%。请问:5年后李达将获得的本利和是多少?3、某人2014年每年年末存入5000元,年利率为3%到2019年末可以取得多少钱?4、某人从2010年年末到2014年年末每年得到6000元收益,2014年末共取得多少收益?(假若年利率为5%)5、假设江南公司拟在3年后还清100万元的债务,从现在起每年末等额存入银行一笔款项,假设银行存款利率为10%,每年需要存入多少元?
2、本金1000元,投资5年,年利率8%,年季度复利一次,求实际利率了、假设银行存款利率为10%,菜人计划第5年末获得10000元本利和,,为此拟定了两种存款计划:①现在一次性在银行里存一笔钱.则应存入多少?②若从现在开始、每年年末在银行里存入一笔等额资金,则年年年末应存入多少钱?4某企业向银行借入5年期货款10000元年利率10%,每年复利一次。则:①若银行要求该企业在第5年末一次还清货款,则企业预计的还款额是多少?②若银行要求该企业在5年内,每年年末等额偿还该笔货款,则企业预计每年年未的还款额是多少?
1、某人现在将10万元存入银行,银行利率为4%,4年后的本利和。2、某人希望4年后获得10万元本利,银行利率为4%,现在应存入银行多少元资金。3、某人连续4年每年年末存入银行10万元,利率为4%,计算第4年年末的本利和。4、某人希望每年年末取得10万元,连续取4年,银行利率为4%。计算第一年年初应一次存入多少元。775、某人连续4年每年年初存入银行10万元,利率为4%,计算第4年年末的本利和。6、某人希望每年年初取得10万元,连续取4年,银行利率为4%。计算第一年年初应一次存入多少元。7、某人希望从第3年开始,连续4年每年年末存入银行10万元,利率为4%,计算第6年年末的本利和。色岳静蕾8、某人希望从第3年开始,每年年末取得10万元,连续取4年,银行利率为4%。计算第一年年初应一次存入多少元。7、某人要建立一项永久性基金,计划每年拿出10万元帮助资助对象年利率为4%,计算现应筹集多少资金。
1、某人现在将10万元存入银行,银行利率为4%,4年后的本利和。2、某人希望4年后获得10万元本利,银行利率为4%,现在应存入银行多少元资金。3、某人连续4年每年年末存入银行10万元,利率为4%,计算第4年年末的本利和。4、某人希望每年年末取得10万元,连续取4年,银行利率为4%。计算第一年年初应一次存入多少元。5、某人连续4年每年年初存入银行10万元,利率为4%,计算第4年年末的本利和。6、某人希望每年年初取得10万元,连续取4年,银行利率为4%。计算第一年年初应一次存入多少元。7、某人希望从第3年开始,连续4年每年年末存入银行10万元,利率为4%,计算第6年年末的本利和。8、某人希望从第3年开始,每年年末取得10万元,连续取4年,银行利率为4%。计算第一年年初应一次存入多少元。7、某人要建立一项永久性基金,计划每年拿出10万元帮助资助对象年利率为4%,计算现应筹集多少资金。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?