这迁移的过程不会影响开票 申报税原地址申报

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,我们就是从原来的工商营业执照变到现在的营业执照,变更的内容,有名称,法人,经营范围,注册资本,经营地址,就合计着,就是除了税号没变,其他的全部都变了,然后我们现在呢,是想着说新单位就是变更后的单位要开票,然后以及报税呀干啥的,所以先想着是把税务关系赶紧迁过来,这个怎么操作呀?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好,我2018年为买商铺在广州注册的一个空壳公司,注册地址就在我那个商铺上,公司一直零申报,现在因为商铺租出去了,为方便租户办理营业执照,我想将公司迁移到山西。请问公司名下的这套房产会影响我公司迁移之前的税务注销吗?我该如何处理?
你好,我为买房注册的一个空壳公司,一直零申报,没有实际业务,现在由于公司注册地址迁移需要在新地址重新税务登记,在电子税务局"是否涉及开具发票 "的一项里我选择了“否”。让问这样选择对我的公司有影响吗?
门店卖了100块钱的东西,这个钱被品牌方收了,然后呢,品牌方直接还给我们32块钱和68块钱的票。 这种怎么做账?
老师23年12月份,这个卡片上资产录入了两次,这个怎么调账啊
免征企业所得税的养殖企业,长期未付款计入营业外收入,这笔营业外收入要单独缴纳企业所得税吗?还是可以合并利润一起免企业所得税。
老师,您好,单位有人员出去培训时产生的餐费(由一人代收,统一转到商家)这种情况,我单位人员只有转给代收款人的截图,可以给她报销餐费吗?
个税年底12月一次性申报6万行不行
老师,我们公司是销售药品的,对方客户买我们的药回去没有卖出去,去年已经过期了,现在要求退回来,老板也同意,但是药品已经过去不能退回仓库的系统内了,如果我开负数发票退货,那么过期这些东西不能入库,请问我可不可以做折扣的负数发票?这货我们也不要了
老师,我想问一下,我们做出口退税的,出口卖了东西不是有那个形式发票么,我们公司还需要再开那种数电票吗?开的话需要怎么开,备注什么
社保挂在公司,没有工资收入,可以申报个税吗?
老师,补缴上年度的企业所得税,小企业会计制度,可以直接 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 吗?
你好老师,营业账簿印花税和资金账簿印花税一样吗
等迁完拿到新营业执照就在新地址申报吗
等迁完拿到新营业执照就在新地址申报 是的,学员