您好,是的,收入和主营业务成本都需要
老师 借 预收账款 贷 主营业务收入 结转成本是不是该这样呢 借 主营业务成本 贷 库存商品
你好,主营业务收入到月底都要结转成本吗?分录借:主营业务成本贷:库存商品
主营业务收入月底结转不是转入借:主营业务收入,贷:本年利润吗?月底结转成本是拿用主营业务收入金额结转吗?这个结转成本是不是库存商品。
老师,是不是每个月只要有收入,就要把库存商品结转到主营业务成本,再由主营业务成本转到本年利润充主营业务收入是吗?
去年年底商品出库,做了借:主营业务成本 贷:库存商品 。今年3月才给客户开票,做入主营业务收入,3月要不要重新结转一次借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
谢谢老师!月底怎么合计各类科目的金额,譬如:应收账款,应付账款,税费等等,是要翻找记账凭证,还是需要做表格统计,我是零基础学员,看了半月的学习方案,不知道月底改怎么统计科目数据
您好是自己做表格统计的