您好 借:固定资产 120000%2B2300%2B900=123200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 15600%2B219=15819 贷:银行存款123200%2B15819=139019 借:工程物资 565000/1.13=500000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 565000-500000=65000 贷:银行存款 5650000 借:在建工程 500000 贷:工程物资500000 借:在建工程100000 贷:应付职工薪酬100000 借:在建工程10000 贷:应付利息10000 借:固定资产500000%2B100000%2B10000=610000 贷:在建工程610000 借:在建工程 500000%2B1000=501000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 66890 贷:银行存款 501000%2B66890=567890 借:在建工程 20000 贷:银行存款20000 借:固定资产 501000%2B20000=521000 贷:在建工程 521000 借:固定资产清理400000 借:累计折旧600000 贷:固定资产1000000 借:固定资产清理4000 贷:银行存款4000 借:银行存款250000 贷:固定资产清理 250000 借:资产处置损益400000%2B4000-250000=154000 贷:固定资产清理 154000

编制甲公司与上述债券投资相关的会计分录
根据以下业务内容,编制甲公司相关会计分录
第一题 要求:编制甲建筑公司相关业务的会计分录。
1)编制甲公司自行建造厂房的有关会计分录。 (2)编制甲公司将该厂房停止自用改为出租的有关会计分录。 (3)编制甲公司该厂房有关 2021年末公允价值的会计分录。 (4)编制甲公司该厂房有关 2021 年租金收入的会计分录。 (5)编制甲公司 2022 年处置该厂房的有关会计分录。
编制甲公司相关的会计分录
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?