同学你好 计入低值易耗品就可以

某事业单位2012年4月固定资产和无形资产核算资科如 以修购基金购入一般设备价款为86000元,支付的运费运杂费 等共计1080元。 2以当年财政拨款购入设备用于专业业务活动价款为23400元。 3经批准,报废台式计算机两台, 每台计算机账面原值为9600元。以现金支付清理费用120元,变 卖材料收取现金360元送交财务部门 根据上述材料不考虑其他因素。 要求: 1.根据材料1对该笔业务进行账务处理 2.根据材料2 该单位事业支出增加 )元 该单位银行存款减少 元 该单位经营支出金增加()元 3.根据材料3事业单位在固定资产进行报废清理时,不采用固定 资产清理科目是否正确 4.根据资料13对该事业单位2012年4月固定资产余额计算。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
你好老师,这题目怎么答呢? 4、旺旺机械厂为增值税的一般纳脱企业,2*19年4月后固定资产相关经济业务如下: (1)购入不需要安装的新机床-台,机床价款180 00元,,增值院进项税额为23400元,保险费3 450元,运输费1 500元。全部款项以银行存款支付。 机床交付生产车间使用。 (2)购入需安装设备一套,以银行存款支付设备价款300 00元,增值税39 00保险费7 950元、运输费4 500元。在安装过程中耗用材料6 00元,应 计工资1 650元。安装完毕交付生产车间使用。 (3)接受某单位投资设备,设备双方评估确认价为235 500元,投资单位账面价值210000元。 (4)接受某港商捐赠设备一套,其现行的市场价值为90 000元,估计九成新。用银行存款支付手续费4 500元。
购进,五金材料:切割片250元、切割机一台650元,电动扳手850元。两用扳手40元,以上这些650元以上的需要计入固定资产吗?如不入固定资产科目的 话?那么计入哪个科目好?还有小金额那些的科目
1.目的:实训事业单位预算支出和费用科目的核算。2、资料:某事业单位某年12月开展事业活动发生如下经济业务:(1)以现金1500元购买办公用品,直接交有关业务部门使用。(2)以银行存款支付水电费9400元。(3)以现金支付邮电费620元。(4)以财政资金直接支付办公楼大修理费350000元。(5)计提本月职工薪酬,工资汇总表的情况如下:应付基本工资1750000元,津贴45000元、应付职工薪酬金额合计2200000元。代扣住房公积金220000元,代扣养老保金85000元,代扣个人所得税6500元。(6)根据上述资料,以财政零余额账户用款额度发放本月职工薪酬。(7)将代扣的各项款项以财政零余额账户用款额度支付。(8)以银行存款购买通用设备一台,价款15000元。(9)按规定计提本月固定资产修购基金23000元。(10)银行存款偿还本年借入的短期借款358000元,利息54000元。(11)以银行存款对外长期股权投资280000元。(12)对附属单位补助支出250000元,以银行存款支付。3.要求:根据以上经济业务,编制财务会财务会计和预算会计
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
怎么计分录来着?
接低值易耗品 贷银行存款
低值易耗品需要设置二级科目吗?类似这种好多产品
同学你好 周转材料-低值易耗品
那么领用时:借:制造费用-原材料 贷:周转材料-低值易耗品?既然涉及到制造费用的话,那么月末结转至生产成本吧?
同学你好 对的 这个直接结转就可以