同学你好 计入低值易耗品就可以

某事业单位2012年4月固定资产和无形资产核算资科如 以修购基金购入一般设备价款为86000元,支付的运费运杂费 等共计1080元。 2以当年财政拨款购入设备用于专业业务活动价款为23400元。 3经批准,报废台式计算机两台, 每台计算机账面原值为9600元。以现金支付清理费用120元,变 卖材料收取现金360元送交财务部门 根据上述材料不考虑其他因素。 要求: 1.根据材料1对该笔业务进行账务处理 2.根据材料2 该单位事业支出增加 )元 该单位银行存款减少 元 该单位经营支出金增加()元 3.根据材料3事业单位在固定资产进行报废清理时,不采用固定 资产清理科目是否正确 4.根据资料13对该事业单位2012年4月固定资产余额计算。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
你好老师,这题目怎么答呢? 4、旺旺机械厂为增值税的一般纳脱企业,2*19年4月后固定资产相关经济业务如下: (1)购入不需要安装的新机床-台,机床价款180 00元,,增值院进项税额为23400元,保险费3 450元,运输费1 500元。全部款项以银行存款支付。 机床交付生产车间使用。 (2)购入需安装设备一套,以银行存款支付设备价款300 00元,增值税39 00保险费7 950元、运输费4 500元。在安装过程中耗用材料6 00元,应 计工资1 650元。安装完毕交付生产车间使用。 (3)接受某单位投资设备,设备双方评估确认价为235 500元,投资单位账面价值210000元。 (4)接受某港商捐赠设备一套,其现行的市场价值为90 000元,估计九成新。用银行存款支付手续费4 500元。
购进,五金材料:切割片250元、切割机一台650元,电动扳手850元。两用扳手40元,以上这些650元以上的需要计入固定资产吗?如不入固定资产科目的 话?那么计入哪个科目好?还有小金额那些的科目
1.目的:实训事业单位预算支出和费用科目的核算。2、资料:某事业单位某年12月开展事业活动发生如下经济业务:(1)以现金1500元购买办公用品,直接交有关业务部门使用。(2)以银行存款支付水电费9400元。(3)以现金支付邮电费620元。(4)以财政资金直接支付办公楼大修理费350000元。(5)计提本月职工薪酬,工资汇总表的情况如下:应付基本工资1750000元,津贴45000元、应付职工薪酬金额合计2200000元。代扣住房公积金220000元,代扣养老保金85000元,代扣个人所得税6500元。(6)根据上述资料,以财政零余额账户用款额度发放本月职工薪酬。(7)将代扣的各项款项以财政零余额账户用款额度支付。(8)以银行存款购买通用设备一台,价款15000元。(9)按规定计提本月固定资产修购基金23000元。(10)银行存款偿还本年借入的短期借款358000元,利息54000元。(11)以银行存款对外长期股权投资280000元。(12)对附属单位补助支出250000元,以银行存款支付。3.要求:根据以上经济业务,编制财务会财务会计和预算会计
老师,建筑企业付款时银行转账备注写错了项目名称,这个怎么办
张三社保公积金由甲公司购买申报,劳动合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
小金丸 商品规格是4*12g/瓶,供应商随货同行单的规格也是4*12g/瓶,但供应商给我们开的发票是4瓶*1.2g/瓶,请问这个发票可以收吗
老师 请问广告参考学堂什么行业实操学习,电商推广费用,我们会找代理商合作,新公司就属于代理商之类的,确认下是学哪个行业的
张三社保公积金由甲公司购买申报,合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
老师请问广告公司属于参考什么行业学习
25年审计完后和原来报表有不同确认了一笔收入,审计顺不用我做调整分录,调表不调账,那我可不可以在汇算清缴时就调增收入,还按原报表报呢?
财务软件,费用退回,做贷方是否无法识别
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
国外客户在中国采购零件,让中国的供应商来生产,再以中国供应商的名义出口国外客户,我们公司仅仅是指导中国供应商生产环节的技术指导,但是这个服务费是国外客户来付款,这种情况下我们提供的技术指导能以出口服务的名义免增值税吗
怎么计分录来着?
接低值易耗品 贷银行存款
低值易耗品需要设置二级科目吗?类似这种好多产品
同学你好 周转材料-低值易耗品
那么领用时:借:制造费用-原材料 贷:周转材料-低值易耗品?既然涉及到制造费用的话,那么月末结转至生产成本吧?
同学你好 对的 这个直接结转就可以