你好,建议你账务处理做到今年借预收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 今年12月份的增值税申报表需要修改,其他的不用修改。然后在汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额,把这个收入补上就可以的

老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
老师,在2021年12月更正未开票收入申报(增加未开票收入金额),问:现在账务上怎么处理?需要更正哪些报表?两个问题
21年公司出售固定资产汽车一辆,开票8000,现税务局发函存在问题,本月将21年12月增值税更正申报,销售额未开具发票收入88495.57,销项税11504.43,申报成功,现在需要更正申报21年企业所得税,请问需要更正企业所得税申报表中哪些数据
老师,今年2月份更正了12月份的增值税申报表,增加了未开票收入4000万,然后2月又开了300万发票,账务上应该怎么处理
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
老师,实际还未收到款,按权责发生制先确认收入,
把预收账款改成应收账款就可以的。
老师,账务处理就不用做其他分录了么?
你好,补上一个成本的成本的做了,没有做的话这个月补上。
补上一个成本?老师这里不懂
你好,你做了收入没有成本吗?
老师,成本之前收到进项的时候已经做了
那就只做收入,成本不用补的
好的老师,还有就是,账务处理这里,跟什么会计准则有联系么?
好有关系的,如果你是小企业,会计准则按照上面的来,如果是企业会计准则的,把利润分配未分配利润改成1000年度损益调整。
改成以前年度损益调整
老师,在哪里能看这家公司是哪种会计准则
你的制度信息备案里面,如果你找不到的话,你可以看一下利润表,表头上面写着。
好的老师,还有,如果我现在更正12月的收入,增值税也要缴纳了?如果有留底,留底税额是不是减少?那往后几个月的增值税申报表是不是也要更正
是的是的,需要更正的,一般这种情况下不会让你们抵扣的,都是需要补觉。
好的谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。