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老师,在2021年12月更正未开票收入申报(增加未开票收入金额),问:现在账务上怎么处理?需要更正哪些报表?两个问题

2022-06-27 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-27 11:05

你好,建议你账务处理做到今年借预收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 今年12月份的增值税申报表需要修改,其他的不用修改。然后在汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额,把这个收入补上就可以的

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快账用户9861 追问 2022-06-27 11:07

老师,实际还未收到款,按权责发生制先确认收入,

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:08

把预收账款改成应收账款就可以的。

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快账用户9861 追问 2022-06-27 11:09

老师,账务处理就不用做其他分录了么?

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:09

你好,补上一个成本的成本的做了,没有做的话这个月补上。

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快账用户9861 追问 2022-06-27 11:11

补上一个成本?老师这里不懂

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:19

你好,你做了收入没有成本吗?

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快账用户9861 追问 2022-06-27 11:19

老师,成本之前收到进项的时候已经做了

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:21

那就只做收入,成本不用补的

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快账用户9861 追问 2022-06-27 11:22

好的老师,还有就是,账务处理这里,跟什么会计准则有联系么?

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:23

好有关系的,如果你是小企业,会计准则按照上面的来,如果是企业会计准则的,把利润分配未分配利润改成1000年度损益调整。

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:24

改成以前年度损益调整

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快账用户9861 追问 2022-06-27 11:25

老师,在哪里能看这家公司是哪种会计准则

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齐红老师 解答 2022-06-27 11:30

你的制度信息备案里面,如果你找不到的话,你可以看一下利润表,表头上面写着。

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快账用户9861 追问 2022-06-27 12:17

好的老师,还有,如果我现在更正12月的收入,增值税也要缴纳了?如果有留底,留底税额是不是减少?那往后几个月的增值税申报表是不是也要更正

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齐红老师 解答 2022-06-27 12:19

是的是的,需要更正的,一般这种情况下不会让你们抵扣的,都是需要补觉。

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快账用户9861 追问 2022-06-27 16:27

好的谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2022-06-27 16:29

不用客气,工作愉快。

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你好,建议你账务处理做到今年借预收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 今年12月份的增值税申报表需要修改,其他的不用修改。然后在汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额,把这个收入补上就可以的
2022-06-27
建议你账务处理做到今年借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 今年12月份的增值税申报表需要修改,其他的不用修改。然后在汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额,把这个收入补上就可以的
2022-06-27
同学你好 未开票收入红冲就可以了
2022-06-27
同学你好 账上未开票收入要红冲
2022-06-27
你好,你看下这个利润影响了你企业的利润总额吗?
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