你好,建议你账务处理做到今年借预收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 今年12月份的增值税申报表需要修改,其他的不用修改。然后在汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额,把这个收入补上就可以的
老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
老师,在2021年12月更正未开票收入申报(增加未开票收入金额),问:现在账务上怎么处理?需要更正哪些报表?两个问题
21年公司出售固定资产汽车一辆,开票8000,现税务局发函存在问题,本月将21年12月增值税更正申报,销售额未开具发票收入88495.57,销项税11504.43,申报成功,现在需要更正申报21年企业所得税,请问需要更正企业所得税申报表中哪些数据
老师,今年2月份更正了12月份的增值税申报表,增加了未开票收入4000万,然后2月又开了300万发票,账务上应该怎么处理
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
老师,实际还未收到款,按权责发生制先确认收入,
把预收账款改成应收账款就可以的。
老师,账务处理就不用做其他分录了么?
你好,补上一个成本的成本的做了,没有做的话这个月补上。
补上一个成本?老师这里不懂
你好,你做了收入没有成本吗?
老师,成本之前收到进项的时候已经做了
那就只做收入,成本不用补的
好的老师,还有就是,账务处理这里,跟什么会计准则有联系么?
好有关系的,如果你是小企业,会计准则按照上面的来,如果是企业会计准则的,把利润分配未分配利润改成1000年度损益调整。
改成以前年度损益调整
老师,在哪里能看这家公司是哪种会计准则
你的制度信息备案里面,如果你找不到的话,你可以看一下利润表,表头上面写着。
好的老师,还有,如果我现在更正12月的收入,增值税也要缴纳了?如果有留底,留底税额是不是减少?那往后几个月的增值税申报表是不是也要更正
是的是的,需要更正的,一般这种情况下不会让你们抵扣的,都是需要补觉。
好的谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。