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如果协调客户支出了200元 我后期要报销没有发票找了个油票替票 账务可以怎么处理 做什么费用科目 内外账有差异吗

2022-06-27 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-27 14:33

就是计入管理费用就是了

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快账用户9225 追问 2022-06-27 14:36

什么科目?

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:52

就是计入管理费用-油费

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快账用户9225 追问 2022-06-27 14:57

能计入业务费吗

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齐红老师 解答 2022-06-27 15:03

跟业务无关的呀,明明就是管理费发票

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就是计入管理费用就是了
2022-06-27
您好,这个车意思是个人名字买的,没在公司名下是吗?
2024-06-26
你好 你都做到开办费就是了 是筹建期的吧
2020-10-30
当月不一定要打印发票做账,有两种处理方式: 方式一:当月暂不做账 可以等次月员工拿报销单来报销时,再根据发票和报销单一起入账。这种方式简单直接,能避免重复做账风险,只是在当月不能及时体现费用,不符合严格的权责发生制。 方式二:当月预提费用 在当月,从勾选平台等获取发票信息后,可先预提费用。比如借记“管理费用 - 差旅费”等科目,贷记“其他应付款 - 员工姓名” ,无需打印发票附在凭证后。次月员工来报销时,冲减“其他应付款 - 员工姓名”,若报销金额与预提金额有差异,再调整相关费用科目。为防止重复做账,预提费用时做好台账登记,记录预提金额、对应员工等信息,待报销时核对。
2025-04-04
同学你好 你们是工程行业的吗
2020-09-18
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