对的是的,需要调增调增之后有盈利的需要交。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师我们21年补缴19年被查出企业所得税汇算2万多并、补了滞纳金,那现在21年企业所得税汇算清缴这补缴企业所得税和滞纳金我都得调增吗?
我21年补缴20年所得税 我做的以前年度损益调整 我在做汇算清缴的时候 需要纳税调增吗
我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
老师好,20年多提的奖金21年又调回去了,21年汇算清缴的时候要补企业所得税吗
老师好,统计局的工业销售产值怎么计算出来的,详细讲下
老师您好,税务已认证的进项税发票,账务没有做此项发票,发票冲红后,怎么记账
新公司,要提交综合信息报告一财务会计制度及核算软件备案报告对吧,
企业分红,账务怎么做
请问老师,个人开房屋租赁费普票,这个税费怎么算
公司购买衣服送给客户,这个怎么做分录,增值税不能抵扣对吧
请问如果题目要求的是计算某个公司它的公允价值变动的金额,但是它实际上它变动的金额是下降了200,我在答案当中写的是变动金额是-200,这样是对的吗?还是要写变动金额是200?
老师,上个月医保忘交了,这个月可以补交吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢1.暂时不抵扣的发票,成本,应付账款正常入账,那进项税费怎么入账,计人哪个科目?2后面抵扣后怎么做账
老师这个通行费不能打印发票怎么办
那已经通过以前年度损益都调回20年了,这个所得税怎么做
借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款,这个是小企业会计准则做账的。
汇算清缴调整可以吗,
没有做这个分录
你好,具体的是什么业务的汇算清缴调整?
做上面的企业所得税的,不影响你的汇算清交,他又不抵扣你的所得税。
就是说直接调整一笔税出来就可以了是吗,那老师调回去的金额为233000,所得税要从这里扣除吗,还是直接提笔所得税
你好。借应付职工薪酬工资贷利润分配,未分配利润需要做一个红冲计提的。