你的分录是怎么做的?红冲的?

老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
请问老师,我在21年多做了一笔计提工资,然后在22年已冲红,请问申报21年的汇算清缴,需要调增这笔多计提的金额吗?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
分录20年就是做的借,管理费用,贷,应付职工薪酬。21年红冲了这笔分录,再按实际计提了
你好,你红冲的分录应该是借应付职工薪酬贷以前年度损益。
那做错了,把原来的红冲分录做一笔一样的蓝字分录吗,然后再做笔借应付职工薪酬,贷未分配利润?
可以的,可以这么做的。
这样做分录21年汇算清缴就不用再调了是吧
对的是的,不需要调整。
老师,那我21年按实际计提的那笔也要红冲掉吧
你好,不用的啊,你发生了100,你计提了100,这个可以。
发生了50,我20年计提了100,21年红冲了100,又按50计提了成本,但这50我在20年已经做为成本扣除了,那21年我不用冲了吗
你都用以前年度损益调整来做,不需要再调整。
老师,我原分录:20年借 管理费用 100 贷应付职工薪酬100 21年 借管理费用 -100 贷应付职工薪酬-100 借:管理费用 50 贷:应付职工薪酬50,借应付职工薪酬50,贷:银行存款50。麻烦看下我21年帐应该怎么调。(小企业会计准则)
汇算清交这两笔就不用坐进去
也就是有一个差额的负数,负50就不要算进去,你填写职工薪酬明细表的时候,这两个减出来就行了,账上也不用动了,不用做分录了,别调整啦,越调越乱。
意思实发的50在21年汇算清缴的时候不要填进实发数里是吧。帐载金额还是填我帐上做的这个数?
帐载金额不要加上后面那两笔的-100和50。
就是 20年调增的部分帐载金额里不要填了,实际金额和帐载金额填一样吗
对的是的,都不要填写进去的。
那这样的话填的帐载金额和实际的帐载金额会不一致,不会比对出来吧
帐载金额、实际金额和税收金额都不要加上上面三笔的那一笔业务。