你的分录是怎么做的?红冲的?
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
请问老师,我在21年多做了一笔计提工资,然后在22年已冲红,请问申报21年的汇算清缴,需要调增这笔多计提的金额吗?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
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房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
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分录20年就是做的借,管理费用,贷,应付职工薪酬。21年红冲了这笔分录,再按实际计提了
你好,你红冲的分录应该是借应付职工薪酬贷以前年度损益。
那做错了,把原来的红冲分录做一笔一样的蓝字分录吗,然后再做笔借应付职工薪酬,贷未分配利润?
可以的,可以这么做的。
这样做分录21年汇算清缴就不用再调了是吧
对的是的,不需要调整。
老师,那我21年按实际计提的那笔也要红冲掉吧
你好,不用的啊,你发生了100,你计提了100,这个可以。
发生了50,我20年计提了100,21年红冲了100,又按50计提了成本,但这50我在20年已经做为成本扣除了,那21年我不用冲了吗
你都用以前年度损益调整来做,不需要再调整。
老师,我原分录:20年借 管理费用 100 贷应付职工薪酬100 21年 借管理费用 -100 贷应付职工薪酬-100 借:管理费用 50 贷:应付职工薪酬50,借应付职工薪酬50,贷:银行存款50。麻烦看下我21年帐应该怎么调。(小企业会计准则)
汇算清交这两笔就不用坐进去
也就是有一个差额的负数,负50就不要算进去,你填写职工薪酬明细表的时候,这两个减出来就行了,账上也不用动了,不用做分录了,别调整啦,越调越乱。
意思实发的50在21年汇算清缴的时候不要填进实发数里是吧。帐载金额还是填我帐上做的这个数?
帐载金额不要加上后面那两笔的-100和50。
就是 20年调增的部分帐载金额里不要填了,实际金额和帐载金额填一样吗
对的是的,都不要填写进去的。
那这样的话填的帐载金额和实际的帐载金额会不一致,不会比对出来吧
帐载金额、实际金额和税收金额都不要加上上面三笔的那一笔业务。