你的分录是怎么做的?红冲的?

老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
请问老师,我在21年多做了一笔计提工资,然后在22年已冲红,请问申报21年的汇算清缴,需要调增这笔多计提的金额吗?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
分录20年就是做的借,管理费用,贷,应付职工薪酬。21年红冲了这笔分录,再按实际计提了
你好,你红冲的分录应该是借应付职工薪酬贷以前年度损益。
那做错了,把原来的红冲分录做一笔一样的蓝字分录吗,然后再做笔借应付职工薪酬,贷未分配利润?
可以的,可以这么做的。
这样做分录21年汇算清缴就不用再调了是吧
对的是的,不需要调整。
老师,那我21年按实际计提的那笔也要红冲掉吧
你好,不用的啊,你发生了100,你计提了100,这个可以。
发生了50,我20年计提了100,21年红冲了100,又按50计提了成本,但这50我在20年已经做为成本扣除了,那21年我不用冲了吗
你都用以前年度损益调整来做,不需要再调整。
老师,我原分录:20年借 管理费用 100 贷应付职工薪酬100 21年 借管理费用 -100 贷应付职工薪酬-100 借:管理费用 50 贷:应付职工薪酬50,借应付职工薪酬50,贷:银行存款50。麻烦看下我21年帐应该怎么调。(小企业会计准则)
汇算清交这两笔就不用坐进去
也就是有一个差额的负数,负50就不要算进去,你填写职工薪酬明细表的时候,这两个减出来就行了,账上也不用动了,不用做分录了,别调整啦,越调越乱。
意思实发的50在21年汇算清缴的时候不要填进实发数里是吧。帐载金额还是填我帐上做的这个数?
帐载金额不要加上后面那两笔的-100和50。
就是 20年调增的部分帐载金额里不要填了,实际金额和帐载金额填一样吗
对的是的,都不要填写进去的。
那这样的话填的帐载金额和实际的帐载金额会不一致,不会比对出来吧
帐载金额、实际金额和税收金额都不要加上上面三笔的那一笔业务。