你好!购进和销售都是要交的

购销合同印花税是销售和购进合同一起缴纳的吗?还是只有缴纳销售那部分?如果购进那部分也要缴纳是不是重复交税了?因为供应商那边应该也要交税。
需要缴纳印花税的13种合同?有哪些 购销都需要缴纳吗? 只要购进都是要交吗?
老师,刚打了12366说印花税,销售和购进的都需要缴纳印花税,是吗,有的人说只交销售的,有的人说只交购进的,搞懵了,谢谢
老师,我们这课程里面的购进货物和租门店怎么都没有交印花税?只交了销售的和实收资本的印花税?
老师,印花税的计税依据只有销售金额,购进金额不用是吗,那有说合同双方交印花税的这种说法的吗
老师,我们是小规模,主营家装设计。26年第一季度开了张专票,虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万,那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写?
今天下午刚从小规模升为一般纳税人,现在就开专票……有没有什么风险,会不会不太好
员工人员采集信息里面的时间本来是26年1月、却写成了25年11月,现在修改这个时间会影响之前的申报吗,申报的是正确的也没有修改,对之前和后面的扣减基数有没有影响
我要是在系统更正2025年年的增值税申报表,会有影响吗?有进项不用交税
企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方?一次性奖金算不算进里面?其他职工福利算不算进里面?
老师,总公司收取子公司的运营管理费,哪些申报表要填报
我们25年有的票没取回来,直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行,财务报表不用变动对吧,还有一笔,7万多,25年开票了,后面发现开错了,又冲掉了,也要调增,这笔财务报表要变动吗?这笔钱退回来了,26年做了一笔分录,冲减了利润分配-未分配利润,汇算清缴的时候,报表有变化吗
我刚用ai查了一下,我们熟食按投入产出法,应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料,都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票,我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗?
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了
刘老师,我现在补2021年的,不会罚款吗
你好!会有滞纳金的了
哦,是按次申报的,今年有业务就必须下月15号之前申报吗
你好!是的。正常是15号之前