印花税是购入和销售都要申报印花税的。双方交

老师,印花税的计税依据,是只有销售合同的金额吗,采购合同的要不要交印花税的,还有计税依据是不含税金额,还是含税金额呢?
请问2022年10月报税时好些人说印花税的依据是销项和进项合同的合计金额,进货的合同也要交印花税吗?
老师,印花税的计税依据只有销售金额,购进金额不用是吗,那有说合同双方交印花税的这种说法的吗
印花税所说的计税依据购销合同金额就是发票含税销售额吧
请问,购销合同印花税,有的合同是据实结算合同,数量金额不确定,一年签一次的那种,那印花税就用具体发票金额来计提是吗?然后进项印花税计提金额是用(有进项票的库存发票金额+暂估库存金额)吗?
老师我们公司停车收入以前开成1%了,交了1%的税现在还要交4%的税费,怎么计算我要交的税呢?
《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)和《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》等相关规定: 一般纳税人购进农产品,用于生产销售或委托加工税率为9%的货物,或者用于其他允许抵扣的项目,可以按照以下规定抵扣进项税额: 取得一般纳税人开具的9%专票:直接按票面注明的税额抵扣。 取得小规模纳税人开具的3%专票:不按票面3%抵扣,而是按专票上注明的“金额”× 9%的扣除率计算抵扣。 取得农产品销售发票或收购发票:同样可以按照发票金额×9%计算抵扣 老师,这是我找的文件,我是小规模现在需要开3%专票给对方,我现在不清楚的是我应该开票赋码。我是小规模,销售的商品是饺子皮,抄手皮,面条。
老师您好 公司收到一笔出口货款,生产型企业,不申请退税,也没有开发票,申报时金额填到哪一栏?
季末本年利润贷方余额,是不是就要计提企业所得税税了?怎么做会计分录呢?
老师,请问客户介绍项目,给予他介绍费,支付到个体户,对方需要开具什么发票给我们?20万这样
老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢
增值税报表,因为这个月对外开了一张租赁发票,表三这里自动出了这张发票的数,是价税合计数,这表用填么,以前从没填过
车辆检测费属于现代服务 还是鉴证服务
老师,麻烦问一下,个体工商户租的房子要交租赁印花税?是不减半征收?
老师你好,请问计提社保应该怎么做分录?已申报未缴费的