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下列为有关无形资产的业务。(1)20×3年1月1日某公司购人专利权,双方协商价为100000元,确认可抵扣增值税税额为6000元,有效期为10年,以支票付款。假定该公司于20×7年1月1日将专利权的所有权转让给其他公司,取得转让收人50000元,开具增值税专用发票,款项存人银行。【要求】根据上述资料编制有关会计分录。请详细解答,谢谢!

2022-06-27 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-27 19:52

您好 (1)20×3年1月1日某公司购人专利权,双方协商价为 100000元,确认可抵扣增值税税额为6000元,有效期为10年,以支票付款。假定该公司于20×7年1月1日将专利权的所有权转让给其他公司,取得转让收人50000元,开具增值税专用发票,款项存人银行。 借 无形资产100000 借 应交税费应交增值税进项税额6000 贷 银行存款106000 借 银行存款50000+3000=53000 借 累计摊销100000/10*4=40000 借 资产处置损益10000 贷 无形资产100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额50000*0.06=3000

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快账用户qvg8 追问 2022-06-27 20:17

借银行存款50000+3000=53000贷应交税费-应交增值税-销项税额50000*0.06=3000请问一下这2步是怎么算的

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齐红老师 解答 2022-06-27 20:19

出售无形资产的金额 跟税额

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快账用户qvg8 追问 2022-06-27 20:25

借资产处置损益10000可以写成营业外支出10000吗

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齐红老师 解答 2022-06-27 20:51

考试的时候 应该用资产处置损益科目

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快账用户qvg8 追问 2022-06-27 20:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-27 21:00

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您好 (1)20×3年1月1日某公司购人专利权,双方协商价为 100000元,确认可抵扣增值税税额为6000元,有效期为10年,以支票付款。假定该公司于20×7年1月1日将专利权的所有权转让给其他公司,取得转让收人50000元,开具增值税专用发票,款项存人银行。 借 无形资产100000 借 应交税费应交增值税进项税额6000 贷 银行存款106000 借 银行存款50000+3000=53000 借 累计摊销100000/10*4=40000 借 资产处置损益10000 贷 无形资产100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额50000*0.06=3000
2022-06-27
你好,业务(1)分录 借:无形资产100000 应交税费应交增值税进项税6000 贷:银行存款 业务(2) 借:研发支出-资本化支出7000000 -费用化支出4000000 贷:原材料5000000 应付职工薪酬2000000 银行存款4000000 借:无形资产7000000 贷:研发支出-资本化支出7000000 借:管理费用4000000 贷:研发支出费用化支出4000000
2022-06-24
您好 (1)20×3年1月1日某公司购人专利权,双方协商价为 100000元,确认可抵扣增值税税额为6000元,有效期为10年,以支票付款。假定该公司于20×7年1月1日将专利权的所有权转让给其他公司,取得转让收人50000元,开具增值税专用发票,款项存人银行。 借 无形资产100000 借 应交税费应交增值税进项税额6000 贷 银行存款106000 借 银行存款50000+3000=53000 借 累计摊销100000/10*4=40000 借 资产处置损益10000 贷 无形资产100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额50000*0.06=3000
2022-06-27
你好,业务(1)分录 借:无形资产100000 应交税费应交增值税进项税6000 贷:银行存款106000 业务(2) 借:研发支出-资本化支出7000000 -费用化支出4000000 贷:原材料5000000 应付职工薪酬2000000 银行存款4000000 借:无形资产7000000 贷:研发支出-资本化支出7000000 借:管理费用4000000 贷:研发支出费用化支出4000000
2022-06-27
1、借无形资产1000000 应交税费-进项税额60000 贷银行存款1060000
2021-06-17
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