1.借银行存款10000 贷实收资本 10000 2.借在途物资15000 应交税费-应交增值税(进项税额)195 贷银行存款 15195 3.借其他应收款-李明1500 贷现金 1500 4借库存现金10000 贷银行存款 10000 5.借管理费用 1000 库存现金500 贷其他应收款-李明1500
1.2日,科能电器厂收到X公司投入的人民币10000元,款项已存入银于2.10日,科能电器厂向A公司购入甲原材料30千克,每千克500元,共计买价15000元,增值税税率13%。货款已支付,材料尚未验收入在3.19日,厂部职工李明出差预借差旅费1500元,以现金支付。4.20日,从银行提现10000元,备发本厂5月份的工资.5.25日,厂部职工李明出差归来,报销差旅费1000元,余款以现金形式退回。要求:1、编制上述会计分录2、做相关账户T型账;3、银行存款期初余额20000元,库存现金期初余额6000元。
1.2日,科能电器厂收到X公司投入的人民币10000元,款项已存入银于2.10日,科能电器厂向A公司购入甲原材料30千克,每千克500元,共计买价15000元,增值税税率13%。货款已支付,材料尚未验收入在3.19日,厂部职工李明出差预借差旅费1500元,以现金支付。4.20日,从银行提现10000元,备发本厂5月份的工资.5.25日,厂部职工李明出差归来,报销差旅费1000元,余款以现金形式退回。要求:1、编制上述会计分录2、做相关账户T型账;3、银行存款期初余额20000元,库存现金期初余额6000元。
1.2日,科能电器厂收到X公司投入的人民币10000元,款项已存入银于2.10日,科能电器厂向A公司购入甲原材料30千克,每千克500元,共计买价15000元,增值税税率13%。货款已支付,材料尚未验收入在3.19日,厂部职工李明出差预借差旅费1500元,以现金支付。4.20日,从银行提现10000元,备发本厂5月份的工资.5.25日,厂部职工李明出差归来,报销差旅费1000元,余款以现金形式退回。要求:1、编制上述会计分录2、做相关账户T型账;3、银行存款期初余额20000元,库存现金期初余额6000元。
1.2日,科能电器厂收到X公司投入的人民币10000元,款项已存入银行。 2.10日,科能电器厂向A公司购入甲原材料30千克,每千克500元,共计买价15000元,增值税税率13%。货款已支付,材料尚末验收入 $ 3.19日,厂部职工李明出差预借差旅费1500元,以现金支付。 4.20日,从银行提现10000元,备发本厂5月份的工资。 5.25日,厂部职工李明出差归来,报销差旅费1000元,余款以现金形式退回。要求:1、编制上述会计分录; 2、做相关账户T型账; 3、银行存款期初余额20000元,库存现金期初余额6000元。
2022年11月份长江公司发生的部分业务如下: (1)11月1日,收到出资人投入货币资金800000元 存入银行。 (2)11月2日,从银行借入半年期借款90000元,款项存入银行。 (3)11月3日,预提本月短期借款利息 8000元 (4)11月4日,购入不需要安装的机器设备一台,价款60000元已用银行存款支付。 (5)11月5日,购入A材料100kg,单价120元/kg,共计买价120000元,增值税额15600元,价税款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。 (6)11月6日,用现金支付上述采购A材料运杂费1000元。 (7)11月7日,A材料验收入库 (8)11月8日,厂部职工王林出差预借差旅费1800元,以现金支付 (9) 11月9日,从银行提取现金80000元,以备发放工资 (10)11月10日,以现金80000元发放本月工资(11)11月15日,厂部职工王林出差归来,报销差旅费1500元,余款以现金退回 (12)11月20日,向科能公司销售甲产品200台,每台售价1000元,销售乙产品300台,每台售价600元,增值税税率13%,货款尚未收到。11月21日,用银行存款支付销售广告费3000 (14)11月22日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品45000工时,乙产品15000工时),车间管理人员工资15000元,工厂行政部门工资5000元 (15)11月23日,收到20日所欠货款,存入银行(16)11月24日计算并结转本月已销售的甲产品和乙产品的生产成本,甲产品成本每台800元,乙产品成本每台300元。 (17)11月26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元 (18)11月28日,收到罚款收入20000元,存入银 (19)11月29日,计提城市维护建设税4800元,计提教育费附加1200元 (20)11月30日,结转本月发生的收入和费用请根据以上业务编制会计分录。
老师,我们公司是书法培训公司,有个老师在我们公司兼职,他开劳务发票的话税太高了,他可以找公司代开发票给我们吗吗?
员工在服务平台充值了100块钱,已经走了报销流程,但是发票未开具。相当于向公司借款。当时做的账是其他应收款,现在将这笔款退回至员工账户,并扣除了0.14的手手续费(手续费可开发票),这笔钱还要员工转回公司账户吗?账要怎么做?
金银首饰电商公司平台补贴这部分需要交消费税吗?
老师你好,企业职工医保里面的大额医疗费用补助属于补充医疗保险吗?在申报企业所得税年报申报,需要填写在补充医疗吗?
总公司付款,开票给分公司。这笔业务可以吗?
卖公司固定资产合同总额100万 ,首先签完合同打款10万 固定资产运输出去后期分9期分期付款10万 这会计分录怎么做?
我们这个月收到1665575.97,有原材料快递费通行费,维修费计入主营业务成本计入多少
老师,公司法人需要承担哪些责任和风险
老股东从30%、增加到34%。注册资金3400万,增资后是不是这么算的呀。
帮退休员工办理完社会化管理后,由员工自己将档案交到对应区街道,因返聘了此员工,员工认为自己交档案这件事应由公司办理,自己为此在工作时间外出办事不属于请假,请问这算请假吗?