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制造业,因为进项不够,可以一部分申报免税,一部分申报免抵退税吗

2022-06-28 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-28 10:40

同学你好 你们有出口的吗

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快账用户5111 追问 2022-06-28 10:44

是的,我们有300万出口收入,但是我的进项只有100万,这种情况我可以申报免税200万,免抵退100万,然后用100万申报退税吗

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齐红老师 解答 2022-06-28 10:47

同学你好 对的 直接申报就可以了 

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:03

我现在出口了300万,目前有10万的进项税额,无内销,我可以退多少税,然后我免抵退税申报汇总会会有哪些数据

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齐红老师 解答 2022-06-28 11:15

同学你好 这个外贸企业退的就是进项

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:18

我是生产企业,上面能操作吗

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齐红老师 解答 2022-06-28 11:28

免抵退计算过程分为四个步骤: 第一步:计算当期不得免征和抵扣税额。当然,如果出口货物退税率等于征税率,则不用计算不得免征和抵扣税额,直接计算应纳税额。 当期不得免征和抵扣税额=(出口货物离岸价×外汇人民币折合率-当期免税购进原材料价格)×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 第二步:计算应纳税额,如果应纳税额是正数,则缴纳增值税,没有退税。如果应纳税额是负数,也就是有留抵税额,这时才有退税的问题。在计算应纳税额时,将不得免征和抵扣税额从进项税额中扣除。 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 第三步:计算免抵退税额。 当期免抵退税额=(出口货物离岸价×外汇人民币折合率-免税购进原材料价格)×出口货物退税率 第四步:比较免抵退税额和留抵税额的大小,哪个数小,哪个就是应退税额。如果当期期末留抵税额小于当期免抵退税额,则当期应退税额等于当期期末留抵税额,当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额;如果当期期末留抵税额大于当期免抵退税额,当期应退税额等于当期免抵退税额,当期免抵税额等于0。

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:32

老师,我理论也知道啊,现在是实际操作,这样行不行

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齐红老师 解答 2022-06-28 11:36

同学你好 生产企业出口自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的税额部分予以退税

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:48

我报300万出口收入,退税率13,无内销,进项税额10万,这种情况,我是不是可以退税10万,没有退部分要不要交附加税

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齐红老师 解答 2022-06-28 11:49

对的 退税的部分也得交的

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:50

不是很理解附加税是根据哪个数据交的

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:50

退的还是没退的

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齐红老师 解答 2022-06-28 11:57

同学你好 附加税是根据出口收入乘以增值税税率乘以12%计算的

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快账用户5111 追问 2022-06-28 11:59

是300万×0.13×0.12 还是报免抵退部分的100×0.12

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快账用户5111 追问 2022-06-28 12:00

是300万×0.13×0.12 还是报免抵退部分的100×0.12×0.13

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齐红老师 解答 2022-06-28 12:20

同学你好 出口退税的收入要交

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快账用户5111 追问 2022-06-28 12:30

就是退税的100万要交嘛,还是没有退的200万要交

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齐红老师 解答 2022-06-28 12:34

等退的时候再交 同一笔报关就一块交

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同学你好 你们有出口的吗
2022-06-28
你好,可以的,你的进项都可以抵扣的。
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同学,你好
要看企业的性质,生产企业一般纳税人:法定必须选择免抵退税备案,不能随意切换为免税备案。
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问题 1 人民币出口免抵退税,系统一般仍需填美元汇率(按出口当月 1 日或当日汇率折算 );因汇率产生的 1 分钱尾差是合理误差,不影响申报。 问题 2 免抵退税与增值税申报期原则上应一致,需先完成增值税申报再做免抵退税申报。3 月未开票申报后补开票,要调整增值税(冲减原未开票、按开票重报 ),同步更新免抵退税数据,保证两端匹配
2025-06-13
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