你好,需要正常交税的,你开专票,普票是一样交税的。

一般纳税人给客户开票,开完才知道对方是小规模,对方不能抵扣,那我这个发票需要交税吗?
对方是小规模,我们是一般纳税人,怎样的方法对方才最优惠,我们开票对方不能抵扣
我公司是小规模纳税人给对方开一张专票,对方可以抵扣吗?还是对方必须是一般纳税人才可以抵扣
你好老师我是小规模纳税人,开票给一般纳税人,对方要求专票,对方可以抵扣吗?
老师,我是销售方一般纳税人,对方是小规模纳税人,我如果开的是普票13%.我是不能抵扣销项税,对方说开3%普票要少价,对我那个划算
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那对方不能用怎么办?是不是要收回来作废呢
你好,对方直接价税合计作战就可以 这个没有关系,他抵扣不了增值税,可以照样做账抵扣他的所得税。