你好; 是的。 你符合收入了。 做 :借合同负债 贷主营业务收入

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    销售退回: 分录可以这样写么 借:应交税费 主营业务收入 预计负债-应付退货款 贷:银行存款 (直接把主营业务收入转预计负债给省略了) 借:库存商品 贷:应收退货成本 主营业务收入 我看应该可以这样写吧因为成本能收入应该也能
借应收账款 贷合同负债_预付款 应交税费 次月要转入主营业务收入怎么做账? 企业为制造业
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
借:应收账款 贷:主营业务收入 合同负债 这里借方可以是应收账款么?
小规模企业,开票, 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 990.1 应交税费 0.9 结转损益, 借:主营业务收入 贷:本年利润 为什么资产负债表不平
                老师,结转增值税是每月都要做的吗?进项税额转出是什么意思?一般在贷方余额吗?
请问老师,总账和明细账核对后,可以知道哪些原材料做“暂估入库”?
我们公司是卖汽车的4s店,客户分期付车款,所以要收取客户利息,那么我司开具利息的发票内容是什么?
工资薪金是3500元5000元不能申报吗?
老师,办理股权转让时,我们是零元转让,股权原值可以写零吗?
电子税务局如何查询进项➕留抵的总金额
老师,我们是被挂靠建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给挂靠方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是挂靠方做还是我们做?如果挂靠方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
劳务报酬是不是也是和个税一样,公司代扣代缴的,自己交不了吧
进项税加计抵减金额怎么做分录?本月加计抵减后无需缴纳增值税
营业外收入怎么做会计分录?
那笔应收账款已经收了就不用理了吗?
请问制造业原材料转成本转库存商品转主营业务成本的账务处理怎么做
你好1. 是的。 收到款做 :借银行存款贷应收账款 2. 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品
请问为什么领用材料有时候会贷应付职工薪酬呢?刚转制造业都不是很懂
你好; 我是给你的 写的领用材料 和其他成本发生 ; 一起做的 分录。 不是单纯的 领用材料
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ; 有空 去看看理解下分录 ;学堂也有制造业实操课程的举例的; 有空也可以去看看。 多看 多理解就好了。
还有一个问题,收到款时借银行存款贷应收账款,那合同负债那一笔也照常做吗
你好 ; 是的。收到款 这样挂着 收到款时借银行存款贷应收账款 ; 不用做合同负债了哦 。 你之前不是做了吗
我的意思是,之前是借应收,贷合同负债_预付款,现在要求要把这笔收入转到主营业务收入是不是也是借银行存款贷应收账款,转入主营业务收入是怎样做账,理解不来
你好 ; 借应收账款 贷合同负债_预付款 应交税费 :借合同负债 贷主营业务收入 收到钱 ;借银行存款贷应收账款。 这个是完整的 几笔分录
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好