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借应收账款(负数)贷主营业务收入(负数)应交税费(负数) 借主营业务成本(负数)贷库存商品(负数)登入丁字账的时候主营业务收入那不平,怎么办

2022-09-13 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 13:24

你好,主营业务收入月末结转到本年利润的。

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快账用户4453 追问 2022-09-13 13:26

丁字账出来是这样的呢

丁字账出来是这样的呢
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齐红老师 解答 2022-09-13 13:30

复述你没有月末结转到本年利润。

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齐红老师 解答 2022-09-13 13:30

借主营业务收入负数贷本年利润负数

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快账用户4453 追问 2022-09-13 13:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-13 13:33

不用客气,工作愉快。

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你好,主营业务收入月末结转到本年利润的。
2022-09-13
是的,同学,你的理解正确
2021-01-13
你好,如果涉及增值税,需要确认增值税的负数 冲减成本,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数  一般按照这个做
2024-02-29
你好,你之前借主营业务成本,应交税费贷应付账款吧,那你的分录正好做反了。
2021-01-16
你好,可以的,负数是这样做分录的
2020-08-15
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