记入管理费用办公费。先做帐,可以的。
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
什么可以的?
最规范是啥操作呢
先挂账吗
发生时借管理费用,办公费贷,银行存款。
发票没回来啊,
发票没回来,就做这个分录回来了,把这个分录红冲按发票做帐。
不会挂账吗?还红冲?
没有收到发票,就是我上面给你写的分录,因为权责发生制,所以要做帐。
挂账不是做账?您这个思路有问题
挂账就是要做帐的意思。
挂账指的是挂网来,但是银行这个不一样,银行是直接扣款了,所以贷方就要用银行存款。
业务发生了没有发票也要做账
借:其他应收,贷银行存款:到票 借:管理费用,贷其他应收。这样不行?
如果按权责发生制来说,这样处理不对。当期发生当期就计入费用。 然后回来发票时把这笔分录红冲,再按发票再做一笔这个分录。这个是正确的处理。你这种情况当期的费用就少记了。
那你冲红的那个月就正确了嘛?那不还是冲了当月了又不是当月的费用
红冲了一把,又做了一笔正的一正一负,等于没有影响。
这样的业务,每个企业每个月都会发生正确处理,就是这样做的。
你那样做当期费用就少了,你要是非这样做 也行 也不影响全年数据 就是不正规
我觉得您红冲了,还是影响呀,又不是红冲月份的费用,你还不是影响当期损益嘛
冲红了,后边不是又做一个正了吗?一正一负没有影响。 你也可以看看其他老师怎样回复。