借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款需要缴纳个税的。
公司如果没实缴能注销么?
老师,个税工资薪金税率表是多少
分公司独立核算,总公司可以直接打钱给分公司嘛?需要还嘛?或者有别的手续,希望北京有相关经验的老师帮忙回答一下
之前月份收到的进项专票已经在之前月份勾选认证,现在对方开来红冲发票,已经在账务上做了进项转出,需要在电子税务局系统进行操作吗?
老师,我25年的期初余额忘了录入24年的盈余公积期末数,是不是要反结账25年的数据,才能改期初数据呢
其他应付款科目余额表余额可以在借方么?在借方是不是需要调整?
老师你好想问一下 上期留底这期要抵扣掉会计分录怎么处理
小规模企业,与事务所签订的所得税汇算清缴服务审计合同需要缴纳印花税嘛
营业利润和营业收入净额,是在利润表里份那部分
自然人从事农业机耕服务免个人所得税吗
老师。怎么计提个税呢?如果是因为出去谈业务给买的。那怎么做会计分录呢?
一般纳税人。增值税发票可以抵扣吗?
合并到的他的工资和当月工资。
是不是奖励给你单位职工的 以后不要回来了
一般计税的可以抵扣
是的。奖励给员工。以后不要回来的。那怎么合并到工资?不含税金额按月分摊然后计提到工资吗?
你好,福利费的金额合并到他的工资心间,相当于这两个都填写到本期收入里面不就可以?
是一次性就计提到当月工资里了
是的是的对的似的。
老师,那如果这手表报销来写着送礼。就是业务招待费,那需要计提对方个税吗?
对的是的,偶然所得20%。
不知道具体哪个客户。那要怎么计提呢?
可以不计提所得税吗?或者这个可以入单位固定资产吗?哈哈晕的不行
送给谁?不知道吗 不太可能 就只能做招待费,但是你税务局查到的话,肯定要求你们补税的。
太难了吧。这个计提个税也不少了。不含税*20%的偶尔所得税
那计提分录怎么写呢?二级科目还要写对方的名字吗?
他不是不含税的,是发票的价税合计,你这个又抵扣不了。
老师,那我计提个税要怎么写分录呢?
借销售费用,招待费 贷,银行存款 应交税费个税
那借招待费包括发票总金额+个税?
个税不用写收礼人吧?
对的是的,是这么做的。
好的。感谢老师
不用客气,工作愉快