你好 ;借生产成本 - 福利费; 制造费用-福利费 ; 管理费用-福利费 ; 在建工程-福利费 贷应付职工薪酬-福利费;

今结算本月应付职工工资29,000元,其用途分为配生产工人工资20000元,车间管理人员4000元,企业行政管理人员工资5000元。(会计分录)
31日,分配本月应付职工工资,并按工资总额的14%计提应付福利费。本月工资总额为21,200元,其中生产工人工资14,400元,按生产工时在产品之间进行分配;车间管理人员工资3,000元;行政管理人员工资3,800元。会计分录
计算并结转本月职工薪酬,其中生产工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资12000元;并按工资总额的20%计提养老保险费。
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。老师这个福利部门人员的工资怎么写分录。
6.月末按照工资总额和公司确定的标准计算结转本月的职工福利费79800元,其中:车间生产工人55000元,车间管理人员7200元,行政管理人员12600元,在建工程人员5000元。会计分录
老师你还,请问早前注册公司,注册资金是600万是做了验资的,也实缴了。后面变更,增加了注册资金,新的注册资金是1500万,实际到账的资金只有早期的600万,那如果现在要做减资的话,变为600万,会涉及到税务问题吗
老师请问公司比如说要注销,应付账款挂账有1万,如果没有支付出去是不是要转换成营业外收入,交所得税?应收账款挂账有2万,如果收不到了是不是要转换成营业外支出,增大成本,就少交企业所得税?是不是可以这样理解操作
供应链公司一般纳税人税点多少?
老师,固定资产清理和报废有什么区别
电商那些费用要合并到收入里面申报增值税?
个体工商户,从个人银行卡或者是微信上直接转账,贷方计入什么科目
计提发放解除劳动合同一次性补偿金怎么写分录
老师,之前我们没有申请发票,这个月申请了,但是还没有报增值税,是不是就没有额度?是不是得申报后才能看到额度?
老师,请问铲车司机是对方公司派来的,工资是在我们公司发,还需要跟对方签什么合同吗?(朴老师)
十月底预付车辆保险20万,发票未开,账上附的银行回单和对方收据,会计分录:借:预付帐款-车辆保险20万,贷:银行存款20,然后11月接到通知保险上浮5千,同时转账收到25万的发票,11月凭证附车辆清单和银行5000转账回单,会计分录:借:主营业务成本-车辆保险25贷:预付账款-车辆保险20、银行存款5千这样两笔合在一起做原始凭证行吗?粘贴单第一笔预付20万,第二笔收到发票跟5千在一块还要写25万?感觉是不是支付重复了?求解