你好; 你这个业务是什么; 这样好判断科目 是否合理
预收账款1000 分录借:银行存款1000 贷;预收账款1000 收到剩余款项 分录借:银行存款7000 贷:预收账款7000 借:预收账款8000 贷:主营业务收入8000 不考虑增值税 这些分录对吗?
老师,我们英语培训机构微信预收款,第二天到银行,到账的时候,预收款全部转进银行,然后再另外从银行扣除手续费,分录可以这样做吗?借银行存款 503141财务费用-手续费1509.38 贷其他货币资金503141 银行存款 1509.38
稳岗补贴分录可以这样做吗? 借 银行存款 贷营业外收入
借,银行存款,营业费用 贷预收账款-微信,这样做分录可以吗,
预收货款的分录可以这样写吗借银行存款贷应收账款
汽车销售有限公司处置固定资产试驾车处置当月已做无票收入。客户未过户两年后才过户,并开具了二手车发票。在开具二手车发票的时候是否还用报收入。
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
?到底直接间接啊?啊啊啊啊
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开3%工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师,就是个税申报系统里,员工的专项附加扣除系统可以自动带过来吗
公司有厂房,应该交要房产税和土地使用税,这两个税应该于每年什么时候申报缴纳?
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?
是微信上收的营业收入,需要提到个人银行卡上,有手续费了
你好; 微。信是公司的 ; 你做 :借其他应收款- 个人 ;财务费用- 手续费 贷其他货币资金
这是内帐,微信也是个人的,收到微信在提现到卡上,都是出纳同一人
你好; 内账的话; 那你写的分录来做账 ; 到时预收账款记得做收入哈
那写什么分录合适
你好 ; 你看看我上面的回复; 你说是内账; 我说 按你写得分录 做即可 ; 借,银行存款,营业费用 贷预收账款-**, ;后面确定收入 :借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税