你好1. 按月来做账的; 不是一次性两个月一起做的; 正常是按月计提的; 如果是你雇员的话
请问老师快账里面4月份不做,到5月份一起做4月5月,是不是现在空的可以结账?那这个图片里没有4月可结账的
老师,农民工工资表可不可以4月5月两个月一起放在6月份账里面做账
老师好,我们是5月份没有做账,然后5月份里面有补3-4月份工资没有发的,都在5月工资里面发放,我做6月份工资的入账的话,要不要把3-4月份工资踢出来的金额来计提,然后发放工资按实发工资发,这样做账可以吗?因为我想计提工资少点影响利润,
l老师好!4月份员工工资没付,5月一起支付了两个月工资,在4月份时需不需要做工资凭证
营业执照4月注册,3月份到6月份就产生工资了,7月发放3-6工资,前面的统一在6月账里补计提可以吗,7月申报
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
老师,子公司与分公司,有什么区别?
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦?
单位员工不愿意缴纳职工保险,但后期又怕她们辞职了申诉,会有补交的风险,怎么能避免这个问题呢?
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
老师。怎么在金蝶云星空系统下推的很多张直接调拨单按一个仓库合并在一张单据上呢
那现在分开了能放一起吗
你好; 如果之前没有做的话; 可以 一起做账的