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老师,现在6月份我的进项发票有220761.33元是价税合计的,那需要多少销售发票来抵扣呢?希望表达清楚一点,加上公式,谢谢

2022-06-29 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 13:42

你好,进项发票有220761.33元是价税合计,那么假设进项和销项的税率都是13%,那么销售发票也开具220761.33,两者就可以完全相抵了。

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快账用户1642 追问 2022-06-29 13:45

我是说,要多少销项发票呀, 税负是1.5呀,要计算的呀,什么水平呀?

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齐红老师 解答 2022-06-29 14:06

同学你刚开始并没有讲税负1.5,假设税率13%,公式如下 不含税收入*0.13-220761.33/1.13*0.13=不含税收入*税负 不含税收入=220846.26,要开的销项发票=含税收入=不含税收入*1.13=249556.27

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你好,进项发票有220761.33元是价税合计,那么假设进项和销项的税率都是13%,那么销售发票也开具220761.33,两者就可以完全相抵了。
2022-06-29
成本的话是按所得税税负率来算的 如果按增值税税负率来算就没法按所得税税负率来算了 销项是13%的吗
2025-01-16
你好;   这个发票是代理服务; 是不允许抵扣的; 不能去 报抵扣哈   
2023-02-27
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2024-03-05
你好,这个学堂没有模板,你可以在网上搜索一下相对应的这种格式,但是呢,本身其实不管你是写的直白还是模棱两可不影响税务局对你的检查,因为税务局这种东西看多了,你写的模棱两可,他一样看得出来的。
2020-09-16
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