借应收账款,贷应交税费。

当月货物已发,货款已收到,我们未开发票,次月开具发票,怎么做账务处理
老师,请问,未发货但是先开票账务怎么处理?
先开发票,账务处理,次月发货,账务怎么处理
老师,咨询下我1.出了货未开票,如何会计处理?2.货未出先开票,如何会计处理?3. 货出了完了只开了部分发票如何账务处理?4.开了所有发票只出了部分货怎么账务处理?
老师您好!进货,客户先开了发票,次月我们再付款怎么做账务处理?
@董孝彬老师我好像突然又懂了,尴尬到家了也是
10月份缴纳的印花税,打出完税证明,10月份缴纳了能查到,怎么11月份查不到缴纳的印花税完税证明了
10月进项税有2536.72,销项税有38.14,进项税额转出有1285.5。这些月底怎么结转?全部结转单应交税费—未交增值税里面吗?
老师,公司在58发布招聘董事长助理岗位的花费请问计入设么科目?
老师,公司跟公司借支,但可能会连续借,能直接做一份借支合同,但用于连续借支吗
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
采购商品一个月货运费未付怎么做账呢
我是设计类公司主营的是设计费,营业进的设计费记什么科目,
老师,公司有两套账,内账和外账,那比如年底了,公司分红。外账核算的都不是真实的利润,那怎么分呢?
朴老师,我是事业单位学校会计,我学校用基本户支付了一笔手续费,年底在用0余额账户的钱还这笔钱,会计分录如何写
次月发货呢,
。借应收账款,贷主营业务收入。
成本结转什么时候,是发货确定收入之后吗
是的。发货确认收入后结转成本。
先开发票。贷应交税费,但是发票上有主营业务收入,这个不管吗
因为你只是开票了,没有销售。所以没有确认收入。。发货了,确认收入。
再有你提前开票,有被开发票的风险呢。
打错。打错字了,是有虚开发票的风险呢。