同学你好 1.做未开票收入 2.做收入结转成本 3.做收入结转成本 4.做收入结转成本 5.不管是没出还是出了一部分都单独做表统计登记

老师只签购销合同,货没发出,也没进回来,但是开了销售发票,我如何账务处理,分录怎么做
老师,比如我进货10件物品,现10件卖出,货款已全部收到,发票也已开出,但是实际发货只发了4样,我该如何做相关账务处理如何结转成本?
我们购买的货物已到货,发票只开了一部分,我们已经把货物全部销售了,并且开具了全额销项发票,结转成本时商品还有一部分没有发票未入库,该业务如何处理
你好,老师,如果先暂估开票了,但开了后收回的进项与暂估开出的有部分货票不一致,那要如何处理?
本月全额开销售发票,但是还有部分货未生产出来未提货,账务处理如何做?
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
那老师我问题1,我当月做了未开票收入,那我开票的那月还需要账务处理吗?
同学你好 对的 需要的 先红冲未开票收入然后再做开票的收入
老师还是未票收入这个问题,开票当月账务上先红冲处理,红冲后再做一次确认收入处理是吗?
那我红冲的那笔收入的成本需要红冲么?
未开票收入确认当月需要结转成本么?
同学你好 对的 成本需要红冲的