你好,你出去的普通票据的话。不需要缴纳增值税。
请问老师,公司为劳务派遣公司,一季度开票32万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗
请问老师,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开票32万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请问老师,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票30万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请问各位,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票70多万(没扣除工资社保部分不含税金额),差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请教老师,劳务公司劳务派遣业务,增值税普通发票季度开票金额小于30万,专票金额80万,请问普通发票金额是全额缴税还是免税呢?
老师,贸易公司,开增值税发票,进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa,开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA,其它都是一样的,就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
您仔细看看我上面说的,是差额征税,也有减免吗
你好,这个问题我核实过,45万以内的普票,即便是你是差额征税,也是免税的,我之前特意核实过,你不放心的话可以问你们当地的税务局的,我就是问过我们当地的税务局。
那一季度的时候是按45万以内享受免税,现在是不是就没金额限制了呢,只要是普票就都免呢
你好,但是我前两天刚问了,他说你现在差额征收的,即便是现在你还是要符合那个四十五万万,也就是说你不享受那个普通票据免税的政策。
有个文说5%差额征税不享受减免
你好,但是我之前也不是特别确定,我确实问了我们当地的税务局,要不然我不可能随便告诉你的。你最好的办法是给你们当地税务局打电话,不要告诉他公司的名字,你就问他这个事儿。
您说的是问管理员是吗
你好,不用问管理员的,直接给税务局大厅打电话,给那些服务的人员打电话就行,这个事儿没必要问管理员的。
哦 我在问您下,一季度不含税销售额70多万,差额征税,申报增值税时填到哪个栏次呢?是按70万填还是按扣除工资社保后的数填呢
你好,你工资社保有票据的话就扣除之后的填写,有一个一行有填写的地方,你可以看一下你的报表,有专门填的地方。增值税主表的第二个模块就是5%的征收率。