你好,你出去的普通票据的话。不需要缴纳增值税。

请问老师,公司为劳务派遣公司,一季度开票32万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗
请问老师,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开票32万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请问老师,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票30万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请问各位,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票70多万(没扣除工资社保部分不含税金额),差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请教老师,劳务公司劳务派遣业务,增值税普通发票季度开票金额小于30万,专票金额80万,请问普通发票金额是全额缴税还是免税呢?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
您仔细看看我上面说的,是差额征税,也有减免吗
你好,这个问题我核实过,45万以内的普票,即便是你是差额征税,也是免税的,我之前特意核实过,你不放心的话可以问你们当地的税务局的,我就是问过我们当地的税务局。
那一季度的时候是按45万以内享受免税,现在是不是就没金额限制了呢,只要是普票就都免呢
你好,但是我前两天刚问了,他说你现在差额征收的,即便是现在你还是要符合那个四十五万万,也就是说你不享受那个普通票据免税的政策。
有个文说5%差额征税不享受减免
你好,但是我之前也不是特别确定,我确实问了我们当地的税务局,要不然我不可能随便告诉你的。你最好的办法是给你们当地税务局打电话,不要告诉他公司的名字,你就问他这个事儿。
您说的是问管理员是吗
你好,不用问管理员的,直接给税务局大厅打电话,给那些服务的人员打电话就行,这个事儿没必要问管理员的。
哦 我在问您下,一季度不含税销售额70多万,差额征税,申报增值税时填到哪个栏次呢?是按70万填还是按扣除工资社保后的数填呢
你好,你工资社保有票据的话就扣除之后的填写,有一个一行有填写的地方,你可以看一下你的报表,有专门填的地方。增值税主表的第二个模块就是5%的征收率。