您好!请问您开的是什么内容的专票呢?不同的内容税率不一样,销项税额就不一样。

小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
专票13的税率
就这些问题您看一下
您在吗还在吗我有点急
您好!销售额122000全部是13%税率的发票吗?
您好!如果开票税率是13个点,收11个点,是亏的,还请根据公司业务开具相应发票。 应交税额=销项税额-进项税额=122000/(1+13%)*13%-118300/(@+13%)*13%=425.66元 账务处理如下: 开票时 借:应收账款/银行存款/库存现金 122000 贷:主营业务收入 107964.6 应交税费-应交增值税(销项税额)14034.4 收到进项发票 借:库存商品等 104690.27 应交税费-应交增值税(进项税)13609.73 贷:银行存款/库存现金/应付账款 118300 月末结转时 借:应交税费-应交增值税(销项税额)14034.4 贷:应交税额-应交增值税(进项税)13609.73 应交税费-未交增值税 424.67 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 424.67 贷:银行存款 424.67