您好,是的,货物运输代理的
对方公司开具的运输费发票,我司入销售费用。现在发票已经抵扣,钱未付是不是 借:销售费用 应交税费—进项 贷:应付账款 我司付款时 借:应付账款 贷:银行存款
老师,我司是进出口公司,如果付款运费给货代公司,这笔货运(发票是普票)我做记录是,借销售费用--运输费,还是做管理费用---运输费,贷,银行存款?
老师,我们公司货代费用发票怎么做账呢,是借:销售费用—运输费 贷:银行存款吗
老师,你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用,账单是一起出,一笔支付,开票的时候是代理经纪费,代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗?
老师,我们一年的运输费啊,部分发票是年底一次性到,之前运费是员工垫付以报销的方式,做借:销售费用,贷:银行存款,年底回来运输费发票,又做了一笔,借:销售费用,应交税费(进项),贷:应付账款。知道做错了,我这怎么改?
爷爷给孙子的房子,怎么操作?交税少?(爷爷健在,所以已经有一套房子)
老师,去年12月我开票给上家,但是现在要冲红,写什么原因好
老师,公司在抖音上卖东西,由抖音公司提现到我们公司账户上的钱怎么做账
你好,实收资本可以减少吗
汇算清缴的上年所得税上年未计提,应该计入什么科目
汇算清缴前未发去年工资怎么进行账务处理,需要用到以前年度损益调整科目吗
印花税的计算以不含税还是含税价
需要去面试钢机构成本会计有什么能帮我的吗
汇算清缴中,各类基本社会保障性缴款包含哪些,是只有养老和医疗包含工伤失业吗?
现在资产负债表其他应收款是负数,比如-20000 老师好,问下,资产负债表左边其他应收款是-2万,如果不出现负数,把-2万调整到报表右边其他应付款那里,应该减去-2万,实际是加上2万,然后左边其他应收款为0,对吗 对不对
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心