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【常州税务】尊敬的纳税人:为支持小微企业发展,我省增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。如果您符合以上条件,可在电子税务局自行申报减免。 我们公司3个人合伙开的,做的安全托管的服务。是否满足条件
1.该企业年初拥有厂房占地58000平方米,办公楼占地6000平方米,厂办职工食堂及对外餐厅占地2000平方米,厂区内绿化用地3000平方米,6月份经批准新占用非耕地5000平方米用于厂房扩建,签订产权转移书据,支付价款350万元,并取得土地使用证。2.该企业原有生产用房产原值6000万元,自3月1日起与A企业签订合同,将其中原值1000万元的房产出租给A企业,期限两年,每月收取20万元不含增值税的租金收入。3、委托施工企业建造一栋物资仓库,签订合同,8月中旬办理验收手续,建筑安装工程承包合同注明价款600万元,并按此价值计入固定资产核算。4、10月以一栋厂房对B企业进行投资,与B企业的投资合同中注明不承担经营风险,该年度取得20万元固定收益。(已知:当地政府规定的房产余值扣除比例为20%)要求:1、根据上述资料计算该企业应纳房产税额2、填制房产税纳税申报
1.该企业年初拥有厂房占地58000平方米,办公楼占地6000平方米,厂办职工食堂及对外餐厅占地2000平方米,厂区内绿化用地3000平方米,6月份经批准新占用非耕地5000平方米用于厂房扩建,签订产权转移书据,支付价款350万元,并取得土地使用证。2.该企业原有生产用房产原值6000万元,自3月1日起与A企业签订合同,将其中原值1000万元的房产出租给A企业,期限两年,每月收取20万元不含增值税的租金收入。3、委托施工企业建造一栋物资仓库,签订合同,8月中旬办理验收手续,建筑安装工程承包合同注明价款600万元,并按此价值计入固定资产核算。4、10月以一栋厂房对B企业进行投资,与B企业的投资合同中注明不承担经营风险,该年度取得20万元固定收益。(已知:当地政府规定的房产余值扣除比例为20%)要求:1、根据上述资料计算该企业应纳房产税额2、填制房产税纳税申报
耕地占用税,是为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,对占用耕地建房或从事其他非农业建设的单位和个人,就其()的耕地面积征收的一种税。A实际占用B法律形式上的占用C规定占用D以上都不对
18年2月,甲公司从其他单位购入一块使用期限为50年的土地,并在这块土地上开始自行建造两栋厂房,2×18年11月,甲公司预计厂房即将完工,与乙公司签订了租赁合同,将其中的一栋厂房租赁给乙公司使用。租赁合同约定,该厂房于完工时开始起租,2×18年12月5日,两栋厂房同时完工。该块土地使用权的成本为9000000元,至18年12月5日,土地使用权已经摊销165000元两栋厂房的实际造价均为12000000元,能够单独出售,为简化处理,假定两栋厂房分别占用这块土地的一半面积,并且以占用的土地面积作为土地使用权的划分依据。假设甲公司采用成本模式进行后续计量。由于甲公司在购入的土地上建造的两栋厂房中,其中的一栋用于出租,因此应当将土地使用权中的对应部分同时转换为投资性房地产。1成本计量模式1工程完工时2出租部分土地使用权的结转3假若租赁期限为20年,则每年折旧=土地使用权摊销额=4假若每年租金100万元(不含税),税率9%。于每年末收取租金及增值税511年年初,甲公司将该厂房连同土地使用权一并转让已累计折旧600万元、累计摊销225万元。转让收入1500万元,增值税135万
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?
老师 个税零申报逾期申报 首违不罚 是指每年的首次还是总的
你好我想问一下,就是有一家公司之前有个分公司,现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票,分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的,收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证,但是发票是分公司开的,并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办,账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收, 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款(甲方)。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉?需要一个具体流程操作,谢谢老师
老师,房租已付2个月,发票未到,可以提前做摊销吗?
老师,24年11月买的固定资产,24年年报填了一次性扣除,25年填写年报的话,怎么填写呢?都填娜行哪列?
老师:实际支付费用515开票多开200元怎么做账
公司有块业务内容 是,介绍业务给别家公司,别家公司分部分款给我们 ,类似中介的介绍费,这种范围工商增加经营范围,选哪项?