您好,借管理费用贷应付账款,个体户 借应付账款,个体户贷银行存款, 需要出一个委托书的个体户委托个人收款

我们公司买的个体户的东西,也给我们开专票普通发票了,但是他说没有对公账户,没法对公转账,我能公对私转到他个人卡上吗?一万多块钱
老师,你好!请教一个问题:跟个体工商户户购买钢材,个体工商户开普通发票给我们建筑公司,我们打款打到个体工商户法定代表人的个人账上没有打对公账户可以吗?这种有风险吗?
个体工商户;给我们开发票,然后,个体户没有公账,本公司支付货款的钱直接转到个体户个人的账户可以么?
个体户给我们公司开的技术服务费成本普通发票5万,因为个体户没有开户许可证,公司只能对公转到个体户的法人账户,这个分录怎么记呢
您好我们公司是销售仪器仪表零件的一般人,但是我们公司成本票太少,想通过用其他人成立一家个体户,我们公司与个体户签订合同,个体户给我们开具普通发票,将利润转移到个体户从而减少企业所得税,这种办法可行吗
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
需要记两个分录吗
你好,对的,是这么做的,如果是当月支付的,借管理费用,贷银行存款,可以直接这么做,也出委托书。
这个技术服务费属于主营业务成本,是不是需要借:主营业务成本-技术服务费,贷:应付账款-个体户
你好,对的是的是这么做。