您好!这个估计给你核定6%的概率大
老师,我问下如果是办税人去办理税务登记需要哪些资料。物流公司的工商经营范围有供应管理代理,还有装卸运输,无船运运输,如果申请一般纳税人核定税种的话是多少?
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2021年8月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1辆,取得机动车销售统一发票注明的税额为24000元;(2)购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为48000元;(3)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8000元;(4)提供货物运输服务,取得含增值税收入1100000元,同时收取保价费2200元;(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,在搬运过程中导致货物部分丢失,向客户支付赔偿款5300元。其他相关资料:交通运输业增值税税率9%,现代服务业增值税税。要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数,结果保留两位小数。(1)写出业务①的税务处理。(2)写出业务②的税务处理。(3)写出业务③的税务处理。(4)写出业务④的税务处理。(5)写出业务⑤的税务处理。(6)计算甲公司8月应当缴纳的增值税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2021年8月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1辆,取得机动车销售统一发票注明的税额为24000元;(2)购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为48000元;(3)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8000元;(4)提供货物运输服务,取得含增值税收入1100000元,同时收取保价费2200元;(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,在搬运过程中导致货物部分丢失,向客户支付赔偿款5300元。其他相关资料:交通运输业增值税税率9%,现代服务业增值税税。要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数,结果保留两位小数。(1)写出业务①的税务处理。(2)写出业务②的税务处理。(3)写出业务③的税务处理。(4)写出业务④的税务处理。(5)写出业务⑤的税务处理。(6)计算甲公司8月应当缴纳的增值税。
外资代表处是不能经营业务的,因而不能开具发票,无需交纳流转税,因而也不需要交纳地方教育附加税、城建税、河道管理费等地方附加税种。 依据中国关于外国地区企业常驻代表机构相关税收政策的规定,外资代表处注册完成后,只需按成本费用支出交纳营业税与所得税,此外还需缴纳个人所得税,代表处无需交纳教育附加税等附加税种。虽然代表处不能经营实际业务,但每个月必须做帐与报税,一般可委托代理记帐公司办理,可以节省费用支出。请问老师如果有业务呢?
郭老师回复一下 1.小规模和一般纳税人账务处理和申报纳税的区别在于哪里呀? 2.如果我是一般纳税人,是来料加工企业,我销售出去20万的货物,买原材料花了6万,发工资花了2万,买办公用品花了5000,运输费花了2000,还交了各种税费,请问如何入账?谢谢!
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
那如果要开9%的专票是要办理变更吗
您好!你要有9%的营业范围才可以
无船运运输不在这个范围内吗
你好!这个没有船,运输,按规定是9%,但是要有资质
您是说像道路通行许可证,还需要有实体车辆吗
你好!不是,是无船承运需要《无船承运业务经营资格登记证》
无船承运跟无车运输是一个意思吗,泛指交通运输
你好!关键是人家要的资格都不同啊