借:业务活动费用 贷:银行存款

事业单位非同级财政拨的结核专款5万,己支3万,收到时借 银行存款贷 非同级财政拨款,支出时借业务活动费 货 银行存款,这个分录处理正确吗?结核款余额2万年底自动结转到第二年,即第二年结核款上年结转为2万?
你好 收到财政拨款的项目资金 收到时借:银行存款 贷:财政拨款收入 支付的时候借:在建工程 贷:银行存款 对吗
借:银行存款 贷:非同级财政拨款收入,支出时如何做账
20×1年9月18日,收到省应急管理厅拨付抗风救灾专项资金30万元,已存入基本账户。A.借:银行存款300000B.借:资金结存300000C.借:零余额账户用款额度D.贷:事业收入300000E.贷:事业预算收入300000F.贷:非同级财政拨款预算收入300000G.贷:非同级财政拨款收入300000H.贷:财政拨款收入3000001.贷:财政拨款预算收入300000
29、某事业单位收到其主管部门拨来的非财政拨款收入并存入银行时,一般会计处理为()。A.借:银行存款贷:上级补助收入B.借:银行存款贷:非同级财政拨款收入C.借:资金结存-货币资金贷:非同级财政拨款预算收入D.借:资金结存-货币资金贷:上级拨款预算收入
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?