您好,现在是又把这部分退回了吗
关于事业单位应付职工薪酬的核算,错误的是 A单位计算确认当期当期应付职工薪酬时,借记业务活动费用,单位管理费用,经营费用,在建工程等科目,贷记应付职工薪酬科目。 B单位从应付职工薪酬中支付的其他款项,在财务会计中,借记“应付职工薪酬”,贷记“零余额账户用款额度”“银行存款”等科目;无需进行预算会计核算; C单位向职工实际支付工资、津贴补贴等薪酬时,按照实际支付的金额,在财务会计中,借记应付职工薪酬科目,贷记财政拨款收入,零余额账户用款额度,银行存款等科目。 D单位向职工实际支付工资、津贴补贴等薪酬时,按照实际支付的金额,在预算会计中借记事业支出等科目,贷记财政拨款预算收入,资金结存等科目。
33、某行政单位因以前年度差错更正发生国库直接支付款项退回的,在收到代理银行转来财政直接支付资金退回入账通知书时,一般会计处理为()。A.借:资金结存-财政应返还额度贷:财政拨款结转B.借:财政拨款预算收入贷:行政支出C.借:财政拨款收入贷:库存物品D.借:财政应返还额度-财政直接支付贷:库存物品
以前年度支付的人员工资被退回了,该如何记账,是财政拨款的钱 以前年度的记账是 借银行存款 贷财政拨款收入 借资金结存 贷财政预算收入 支出时是 借计提业务活动费用工资福利费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 预算会计做对应科目支出 请问现在这笔钱被退回来了该如何记账
老师,公益性岗位的失业保险,本来是就业局报销的,但是有一个月不小心把这部分钱从在职人员事业的失业保险中支付了,现财务会计和预算会计怎么调账? 原来记的是: 预算会计: 借:行政支出—非财政拨款支出—就业局失业保险 贷:银行存款 借:银行存款 贷:非财政拨款收入—就业局失业保险 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:非财政拨款收入—本级横向转拨财政款 现在,财政拨款垫付了非财政拨款收入
老师,接过的别接,公益性岗位的失业保险,本来是就业局报销的,但是有一个月不小心把这部分钱从在职人员事业的失业保险中支付了,现财务会计和预算会计怎么调账? 原来记的是: 预算会计: 借:行政支出—非财政拨款支出—就业局失业保险 贷:银行存款 借:银行存款 贷:非财政拨款收入—就业局失业保险 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:非财政拨款收入—本级横向转拨财政款 现在,财政拨款垫付了非财政拨款收入
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税
是的,是以前年度的,今年该如何入账呢
借 银行存款 贷 财政拨款预算收入
但是这个不是今年的财政拨款了,是个人退回的
对,但是主要是当时没有记个人那部分
是个人退回来的
那你就计入到其他应付款,这个科目的