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老师好,公司本月份销项税116289.95,进项税50249.59,进项税额转出90522.34,海关进口增值税8404.97,减免税款280,请教老师,公司本月份应该交多少增值税?

2022-06-30 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 14:45

同学你好,应纳税额=本月销项税额-(本月进项税额%2B进口已缴纳的增值税-进项税额转出)-减免的增值税=116289.95-(50249.59%2B8404.97-90522.34)-280=147877.73

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同学你好,应纳税额=本月销项税额-(本月进项税额%2B进口已缴纳的增值税-进项税额转出)-减免的增值税=116289.95-(50249.59%2B8404.97-90522.34)-280=147877.73
2022-06-30
您好,这个需要缴纳的税款是49421.43-46591.68-280=2549.75
2021-12-05
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
同学你好,应该是销项税3302840.84元-进项税额2289104.77元%2B进项税额转出6934.87元进入转出未交增值税 =3302840.84-2289104.77%2B6934.87=1020670.94 然后金税盘税额全额抵免280元,最后计入未交增值税的=1020670.94-280=1020390.94
2021-07-07
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2020-11-19
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