借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 如果没有处置收入的,借营业外支出贷固定资产清理 固定资产模块有一个处置。

老板要求21年补计提折旧200W,有固定资产模块的,请问怎么做帐务处理?在模块做固定资产调整单吗?
老师,请问现在要在21年补计提折旧200W,有固定资产模块的,请问怎么做帐务处理?在模块做固定资产调整单吗?
固定资产报废怎么处理?有报废证明,报废后没有收入,怎么做账
请问收到报废设备款要怎么入账?固定资产模块又要怎么做处理?
请问老师,餐饮企业一次性购入几万块的桌椅,单价达不到2000,做固定资产么?以后要是报废个桌椅又怎么处理呢?谢谢[抱拳]
公司是小规模纳税人期间取得的专票,成为一般纳税人后能不能抵扣
请问老师,一次性扩岗补助记录哪个科目?需要交税吗?
公司要注销 处理固定资产时 增值税是按13%还是可以按简易征收
老师,物业公司一般纳税人,电业局给物业开的电费发票,如果用分割单的形式分给业主了,分给业主的部分进项税是不是不能抵扣
老师,暂估的金额想冲红掉,科目和分录怎么记账呢,我原先是暂估应付账款
1月份的福利费 忘记通过应付职工薪酬过渡了,在4月份如何做分录?
老师在吗我公司租个人的房子,个人都需要交什么税呀
小规模纳税人,2月份的时候,员工应发工资8700,专项扣除3500,给员工漏交了五险一金,但是实际账务中又做了五险一金的计提和扣缴,导致员工个税漏交了6元的个税。现在4月份,不准备给员工补发五险一金了,季报已报,税费已交,以前的报表和账务还要调整吗,4月份的账务又怎么处理呢?还有就是员工现在个税专项扣除调整为了5500元,2月份的6元的个税还需要补缴吗?
请问老师,总分公司需要合并报表么
老师,小企业会计准则,企业所得税年度汇算清缴退税的会计分录怎么做?
直接在固定资产模块清理生成凭证就可以了?
是的是的,是这么做的。
老师,我资产原值是118546.2累计折旧是112618.89收到卖出款15000,那差额记到哪里去啊?
差额就是营业外收支。
那我收到卖出去的钱是记到固定资产清理吗,差额在贷方是营业外支出?
你好是的,是这么做。
但是我收到那笔钱要给他开发票啊,怎么记
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。