您好!操作可以,但是这个,还得看税务局管理员心情
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师,你好,请问一下,我司贷了2000万,这2000万被老板的另外一家公司转走了,这钱也是别人在用,每个月利息费是13万,我每月做账,1、借:财务费用13万,货:银行存款,借:其他应收款13万,贷:财务费用13万,这样可以吗
想请教您一个问题,就是我们公司帮a企业贷了款,a企业每个月给我们打钱,利息呢也从我们的银行账户扣,但是我们是按季给他开票,如果按正常做 收到a公司钱借银行存款贷其他应收款a 每月扣利息借财务费用 贷银行存款 开票的时候借其他应收款 贷财务费用 税金 这样子做的话每个月财务费用会挂帐
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
公司只有银行存款没有库存现金等其他货币资金。想问①现金流量表的销售产成品 商品 提供劳务收到的现金➕收到其他与经营活动有关的现金是不是等于当月银行存款借方发生额②购买原材料 商品 接受劳务支付的现金➕支付的职工薪酬➕支付的税费➕支付的其他与经营活动有关的现金是不是等于银行存款贷方发生额
老师,集体经济的账以前会计都只要有收入支出全部计入专项应付款,这样做可以吗
集中申报员工个税年度汇缴,只知道本单位的收入,请问能替他们申报吗?请知道的老师回答,不知道或者百度的请不要回答
老师,余额表未分配利润在借方,需要问一下这个企业盈利情况
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔
工商年审 老师你好,工商年审的社保基数和实际缴纳数包含税局的基数调整补收吗?因为所属期还是属于2024年的月份,但是补收时间有2025年1月的。
资产负债表日后是什么日期
老师,我要如何做分录,才是最理想呢
你好!其实标准做法,应该是将这份利息收入,作为其他业务收入,计税
,1、借:财务费用13万,货:银行存款,借:其他应收款13万,贷:其他业务收入13万
你好!是应收账款了。相当于一个业务了
好,谢谢老师
你好!不用客气的了