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老师固定资产清理这样做对吗

老师固定资产清理这样做对吗
2022-06-30 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 15:33

您好,没有减值,需要确认增值税

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:34

那203去哪里

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:34

203.5不就是减值了吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:36

您好,是资产处置损益

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:37

借方是吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:42

您好,这个应当是贷方

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:43

不对啊,我收的钱才1000,可我的价值是1203,是损失啊,不是左损右益吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:44

您好,不是,用正负数体现

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快账用户6854 追问 2022-06-30 15:45

那上面的分录是哪里出错

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:49

您好,就是资产处置损益在贷方负数

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您好,没有减值,需要确认增值税
2022-06-30
您好,没错的就是这么做的
2022-11-08
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入  
2025-03-24
你好,这个涉及增值税的了。
2025-03-24
你好,你这个固定资产有多少金额,折旧了多少,卖了多少钱。
2025-06-09
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