对的是的是这么做。

老师好! 固定资产清理是固定资产备抵科目,贷方表示处置固定资产的利得,这样理解对吗
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
请问,处置固定资产 ①借 固定资产清理 12 累计折旧 2 贷 固定资产 14 ②借银行存款 13 贷 固定资产清理 13 ③ 借固定资产清理 1 贷 营业外收入-固定资产处置收益 1 是这样做分录吗
老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?
老师你好,处置固定资产 借,固定资产清理 223975 累计折旧 122825 贷,固定资产 346800 借,其他应收款 346800 贷,固定资产清理 223975 营业外收入 122825 这样做对吗老师,内账
购买红枣,供应商发票开成了腰果可以吗?
老师,什么情况下可以分配利润?分配利润怎么做账?分配利润的金额怎么来?
老师好,我们是建筑公司,想问下工地购买的意外伤害险是记到哪个科目?谢谢
老师我们公司是一般纳税人,开具了二手车机动车发票,如何申报增值税?
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老师,所得税汇算清缴上年有留抵广告费用金额,今天没有广告费用成本票,留抵金额在今天怎么抵扣呢?
老师,老板的车做为投资款相当于转到公司名下,需要做哪些处理,老板要交什么税,公司要交什么税,怎么交
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我们3月才有出口销售,那3月租赁进项税费按收入分摊,收入核算是1到3还是只是3月收入