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老师,请问上年年末报了未开票收入,这个月开发票了,要怎么处理呢?需要冲红吗?

2022-06-30 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 16:27

借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数、红冲之前的无票收入 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。

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快账用户6578 追问 2022-06-30 16:27

报税上,或者开票上有需要注意的事项吗?

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:28

未开具发票一栏,填写负数, 开具的发票一栏填写正数

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快账用户6578 追问 2022-06-30 16:30

只是在报税的时候填写之前开具的金额的负数吗?就是在报税的时候增加一张未开具发票的负数金额,我开发票给对方是不需要冲红的吧?

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:31

对的是的是这么做。

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快账用户6578 追问 2022-06-30 16:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:35

不用客气,工作愉快。

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借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数、红冲之前的无票收入 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
2022-06-30
对的,同学,是这样的
2021-11-12
你好,需要的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-06-08
开票错误, 不用进行账务处理的
2021-01-21
你好,先冲减收入,再重新确认收入
2021-03-17
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