可以的,弥补亏损的金额,加上你需要退税的金额除以你的税率,这个就是。

企业所得税汇算清缴要退税,我不想退税,能不能调增金额不退税?
老师,企业所得税汇算清缴要退税,但是我不想退,能不能根据这个税额推算出调增金额,把税款调平?
老师,企业所得税汇算清缴要退税,但是我不想退,能不能根据这个税额推算出调增金额,把税款调平?
老师,企业所得税年报汇算清缴时有退税额,但是不想退税,需要调哪个表?
老师我们企业所得税汇算清缴需要退税2000元,不想退税,想调增,怎么调刚好不退税,也不交税。
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师,我这个是2014年的企业所得税,现在突然汇算清缴让我退税,2014年的企业所得税税率是多少呢
国家财税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号),通知明确,自2012年1月1日至2015年12月31日,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。
当时需要退税金额是7000元,是7000除以10%算出调增金额是吗
你看一下你符合小型微利企业吗?如果是7万的话,你的利润应该是大于6万了,大于6万就不应该按照10%。
当年的利润是负的
你好,当时你预缴的税率是多少?
当时的税不是我报的,我也不知道是多少
当年的利润是负数,这样怎么调啊,调增金额有用吗,应纳税所得额是0
弥补亏损的金额加上7000除以25%。
老师,当年我们亏损600多万,是不是都要调正?这没法调啊,对以后年的企业所得税都有影响,我能不能退抵欠的税?
是的 不调增 就没法调整退税