可以的,弥补亏损的金额,加上你需要退税的金额除以你的税率,这个就是。
所得税汇算清缴不想退税 ,要调增金额很大才能调平不退税,这样会不会引起税局关注
企业所得税汇算清缴要退税,我不想退税,能不能调增金额不退税?
老师,企业所得税汇算清缴要退税,但是我不想退,能不能根据这个税额推算出调增金额,把税款调平?
老师,企业所得税汇算清缴要退税,但是我不想退,能不能根据这个税额推算出调增金额,把税款调平?
老师,企业所得税年报汇算清缴时有退税额,但是不想退税,需要调哪个表?
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师,我这个是2014年的企业所得税,现在突然汇算清缴让我退税,2014年的企业所得税税率是多少呢
国家财税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号),通知明确,自2012年1月1日至2015年12月31日,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。
当时需要退税金额是7000元,是7000除以10%算出调增金额是吗
你看一下你符合小型微利企业吗?如果是7万的话,你的利润应该是大于6万了,大于6万就不应该按照10%。
当年的利润是负的
你好,当时你预缴的税率是多少?
当时的税不是我报的,我也不知道是多少
当年的利润是负数,这样怎么调啊,调增金额有用吗,应纳税所得额是0
弥补亏损的金额加上7000除以25%。
老师,当年我们亏损600多万,是不是都要调正?这没法调啊,对以后年的企业所得税都有影响,我能不能退抵欠的税?
是的 不调增 就没法调整退税