你好,那需要修改一下合同或者是对方没有安装的范围吗?
老师,我司是贸易公司,销售货物并提供安装服务,只开13%的销售货物发票,那么合同也没说明我司也有负责安装,没问题吧?因为发票是混合从主开具13%货物发票,以销售货物为主。
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。 那是同一批货物的销售和服务,可以开成两种税率吗?
老师,一家供应商销售货物和提供安装两项,合同上也写了提供13%和9%的专票,我可以收他都开13的货物的票吗
我公司一般纳税人销售货物并提供安装调试,是不是全额按13%开专票,其中有一些结构安装是别人公司给我们做的,别人给我们是建筑业的9%进项,我们能把销售合同,拆分开票吗?货物13%,安装调试9%
公司是二月份成立的,打印机,喷绘机,写真机这些设备是二月份成立那时候有的,当时是没有发票的,七月份才开始做账,做外账计提折旧,这些设备还要入账吗?
老师请教一个问题,就是之前我也有个体查账征收的,因为老板不给流水,我账也做不了,一直就是随便报报,每个季度交个1000来块钱,然后现在有个新增的查账征收个体,我有流水所以要正常做起来,现在发现了个问题,您看,这里是不含收入是369799.04,销项3697.96(其中有2600多是专票销项税,其他是普票),1000多的普票销项额是不是要转到营业外收入那里,我去报税的时候,没有地方给我填这个1000多的营业外收入,我去报税的时候,没有地方给我填这个1000多的营业外收入,您看,这1000多填哪里呀?这个个税扣缴端的收入,是根据电子税务局不含税收入来的
请问一下,答疑的郭老师现在不做了吗?
甲公司把子公司丙100%的股权无偿转让给乙公司,那么如丙公司账上,实收资本/甲50万,资本公积余额30万,甲公司的会计分录怎么做?
流通环节的蔬菜销售收入免增值税、请问免所得税吗?
老师你好,小规模纳税人,销售使用过的车辆 买进时五万卖出时一万 要交增值税 企业所得税吗 本季度也没有其他收入 报税时怎么填?
意思是以前先计提了,再支付,前边的账已经做平了。现在是退税,那么直接冲计提的。老师,撒叫冲计提的税也应该是负数冲?
老师请问下,什么情况下,出口免税不退税呢?
小规模纳税人,填报增值税申报表时,我们单位一直在货物及劳务里填报(我们主要经营生产出售酱油),但是季度开票开出服务费发票一张(我们为对方服务,收取的服务费给对方开出服务发票),申报时服务、不动产、和无形资产里自动出现开票的减免金额,这怎么处理?不用管直接申报吗?
小规模纳税人在开票产生销售时和结转不征税收入的会计分录
他说他开不了9的,不是都可以自己添加开票项目的吗?
安装得有建筑资质,他不光有个经营范围
哦我以为都能开呢,因为我都是自己添加的,也可以开利息什么的,不属于我们公司日常经营业务
不可以的,这个得有资质才能。
是只有建筑业的是这样吗?开票软件里不都可以自己添加的吗?要不偶尔发生的不是日常经营业务怎么开呢
你好,金融服务严格也不可以的,也得有资质的,其他的需要有资质的,都是这么做的,比如运输。
那我开的利息可以开吗?我们是建筑业,有哪些是不在经营范围可以开的呢?麻烦老师说说
不可以的,我们这边不行 可以问你税务局那边
因为税务局要求严格的,会有罚款。