您好!当月可抵扣进项税额=(1.6-0.2)/1.09*0.09+0.7/1.03*0.03+0.35÷1.09×9%
A公司(一般纳税人)2020年5月收到本公司营销部员工甲报销当月差旅费,具体如下:其中机票(含燃油附加费0.5万元,机场建设费0.2万元)1.6万元;收到劳务派遣员工乙报销公路客票0.7万元,标明乙信息。请计算当月可抵扣进项税额。
1.甲商贸企业为增值税一般纳税人。2021年5月经营业务如下,请问计算本月应纳税额。(1)以折扣销售方式销售家居用品一批,原价30万元,给予对方八折优惠,销售额和折扣额在同一张专用发票的金额栏分别注明;(2)转让商铺一栋,取得含税销售额2289万元;(3)获得存款利息收入5万元;(4)购买办公用品一批,取得增值税普通发票注明金额6万元、税额0.78万元;(5)购买载货汽车1辆,取得机动车销售统一发票,支付含税款项33.9万元;(6)员工因公境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额5.995万元,另取得未注旅客身份信息的出租车客票1.03万元;(7)购买办公楼一栋,取得增值税专用发票注明金额1000万元,该办公楼的1/4用于集体福利,其余为企业管理部门使用;(8)购买计算机一批,取得增值税专用发票注明金额100万元,其中的20%奖励给员工,剩余的用于企业经营使用;(9)上月购进的一批化妆品因管理不善毁损,该批化妆品的进项税额2.08万元已在上期申报抵扣。请输入文字
2.A公司(一般纳税人)2021年5月收到本公司营销部员工甲报销当月差旅费,具体如下:报销标明甲信息机票(含燃油附加费0.5万元,机场建设费0.2万元)1.6万元;报销标明甲信息公路客票0.7万元;报销标明甲信息铁路票0.35万元;报销出租车机打票据0.15万元。(4)请计算甲员工报销的机票可抵扣进行税额(5)请计算甲员工报销的公路客票及铁路票可抵扣进行税额(6)请计算甲员工报销的市内出租车可抵扣进项税
3、甲企业为增值税一-般纳税人,主要从事设备制造和销售业务,2019年12月有关经营情况如下:(1)购入原材料取得增值税专用发票注明税额45万元,进口检测仪器取得海关进口增值税专用缴款书注明税额26万元(2)报销销售人员国内差旅费,取得网约车费增值税电子普通发票注明税额0.1万元,取得住宿费增值税普通发票注明税额0.5万元,取得注明销售人员身份信息的铁路车票,票面金额合计10.9万元,取得注明销售人员身份信息的公路客票,票面金额合计5.15万元(3)采取分期收款方式销售A型设备--台,含增值税价款216万元,合同约定当月收取50%价款,次年4月再收取50%价款,采取预收货款方式销售B型设备一台,设备生产工期18个月,合同约定本月应收含增值税价款960.5万元,甲企业当月实际收到该笔预收款(4)支付境外乙公司专利技术使用费,合同约定含增值税价款106万元,乙公司在境内未设有经营机构.且无代理人。要求:计算当月甲企业应缴纳的增值税税额及代扣代缴的增值税税额
某公司 为增值稅一般纳税人,2022年5月财务部门收到的员工报销的公路客票。经核实为公司行政营理人员到外地出羞的支出,票据金额为 618 元,票西注明了乘车人县份信息。要求:计算可以抵扣的进项稅额,并与出,相应会计分录。‘公路客票的增值稅抵扣稅幸为 3%)
为什么是1年期终值?2022.1.1——2024.1.1,不是两年吗?
老师好,现在的减资流程是什么?
就是有一个是我们租用的对方的车,但是我们这边儿每个月还要给对方还贷款,能不能从公户把这个钱转给他个人?但是他前面的账上的时候没有收到这个借款的。他这个款怎么入账?
一般纳税人招待费取得的进项发票可以抵扣吗?如果当年招待费已经超过扣除限额,还可以入账和抵扣吗?
公司2023年认缴1000万元,实缴1000万元,2024年认缴1500万元,实缴1500万元,2024年工商年报填报股东及出资信息如何填写?
老师,30期讲义电脑怎么下载,在哪里找
老师麻烦问一下,我21年收货款40万,做了无票收入,现在对方让开发票,填报表的时候,无票收入可以填负数吗?谢谢老师
你好老师我问一下员工有四级残疾证,个人所得税可以减免多少,现在这个员工大概工资在15000左右,每月扣缴个人所得税为300多左右,汇算清缴的时候能全额退回来吗,谢谢
一般纳税人取得的哪些进项发票是不能抵扣的?
老师,我最近接触了一个叫做facebook的跨进电商平台,由于资金跟不上,申请了闭店,平台人员说的需要缴纳总余额百分之五十的税收才可以提现,待缴纳完成平台核实成功,缴纳的税收会同余额一起返回提现,这种情况是不是真的