同学你好 金额差多少呢

上月发票购买方已经认证,需要重新开一份发票给他们怎么做,我这边是销售方,填写红字信息表显示他们已经认证,我在这里无法开具负数发票
发现购买方申请到已认证的红字信息表与蓝字原票单价不一致,负数发票已经在上个月开具完成怎么办
老师,我是购买方 专票已认证抵扣 现在开具了信息表 我又收到了新的蓝字发票 请问怎么写分录
购买方6月开出红字发票信息表,销售方7月离线开具对应购买方6月开具的红字信息表。双方沟通问题购买方已撤销6月的红字信息表,并在7月重开了红字信息表。现在问题是销售方是离线开票,不知道对方已撤销,负数发票上传不成功,负数发票也跨月了作废不了。应该怎么办?
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗