你好,借管理费用、办公费贷银行存款 可以全额抵扣, 抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

老师,请教您下,计提工资时计入费用类科目的金额是包含个人部分代扣的社保公积金和个税的,以后发放时这部分代扣的钱是会收回来的,不需要企业承担,那为什么还要把这笔个人部分的金额也计入公司的费用当中去呢?
老师,您好,百旺金穗的服务费计入哪个科目呀?会计分录怎么写呢?不是还要全额抵扣吗
老师好,暂估的会计科目是什么呢?成本费用是3000元,没收到发票,想暂估的话,是把暂估写到摘要里吗?会计科目不变吗?这个会计科目是,借,主营业务成本,贷,预付 还是怎么写?
老师帮我看看这个分录贷方的主营业务收入金额是不是有问题?借方财务费用手续费是不是要从收入减掉?贷方是不是还要挂个其他会计科目?这笔业务完整的会计分录应该怎么写?请指教我是小白
老师请问计算抵扣的(火车票)金额用作会计分录吗还是直接填写报表对应位置?如果需要账上体现,那计算抵扣的金额进增值税哪个明细科目?谢谢啦!
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗