同学你好,这个不需要认证, 您 方购入后是用于销售么?

外贸出口公司收到加工费劳务发票,已经认证且已经在留抵税额体现,现税务问怎么说,这种发票是不是不能认证抵扣,是不是选只认证不抵扣,如果认证了也要进项税额转出?
你好,我取得进项发票是石油的,但是我们留抵税额太多了,进项发票可以认证不抵扣吗,认证不抵扣会有什么风险吗?我们开出发票是9个点,油票是13个点
老师,您好,我这边在税务局代开的收购发票,您看下是不是可以抵扣增值税9%
老师,您好,我这个税务代开的收购发票,是不是也要抵扣认证,抵扣9%,怎么抵扣
您好老师,我们收到了9%的运输费专票,认证抵扣后,抵扣额应填在税务报表的哪个位置。住宿费呢?谢谢!
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
对的,已经用于销售了。那这个抵扣怎么抵扣呢?
销售开出去9%的税率
同学你好,按发票金额*9%计算进项税额抵扣,不需要认证;
不用认证,直接录入抵扣金额就可以的
同学你好,不用认证,直接录入抵扣金额就可以的——是的;
好的,谢谢老师,我试试看
不客气的,祝您 学习愉快 增值税附表二第6栏农产品收购发票或销售发票,如果实行农产品核定扣除办法的不填写份数和金额栏,只填写税额栏.
税额就直接总金额*9%是吗
老师,您看,税额我就填写283930.2吗
税额就直接总金额*9%是吗——是的;
可以了,谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快